季度開票超過30萬,就要交增值稅了,不能享受免稅
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,2023年第一季度已開發(fā)票8.2萬元.3月還有30萬元銷售額需開發(fā)票。請問第一季度申報(bào)時(shí)我們需要交多少錢稅金,個(gè)稅、增值稅、附加稅分別是多少錢?進(jìn)貨的成本都沒有開發(fā)票回來的
個(gè)體工商戶每個(gè)季度核定18萬,如果季度開票金額超過18 萬未達(dá)到30萬,怎么填寫增值稅申報(bào)表呢,是否免稅?是否有風(fēng)險(xiǎn)?
個(gè)體工商戶 繳納個(gè)體經(jīng)營所得 每個(gè)月還申報(bào)工資金額么? 個(gè)體工商戶 和小規(guī)模納稅人 都是月10萬 季度30萬么 超過都是全額納稅么 這兩個(gè)有什么實(shí)質(zhì)性的區(qū)別呀 還有一般納稅人開專票 還有收專票 有什么需要格外注意的
個(gè)體工商戶屬于定期定額征收,上個(gè)季度普票超過30萬元,超了5600元,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯(cuò)將1萬開成2萬,要怎么處理,可以紅沖么?紅沖完還需要繳稅么?
甘肅個(gè)體工商戶,今天去稅務(wù)登記,前臺核營業(yè)額8萬,說是每季度給150元,不明白這150是什么錢?不是沒有超過季30萬,未開專票都不用交我稅嗎?
某公司收到某外商的外幣投入資本40000美元,收到出資當(dāng)天的即期匯率為$1=¥6.4;合同匯率為$1=¥6.6,公司所選擇的記賬本位幣為人民幣。下列賬務(wù)處理正確的是()A借:銀行存款﹣﹣美元戶256000B貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶256000C借:銀行存款﹣﹣美元戶264000D貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶264000
企業(yè)在會(huì)計(jì)期末將所有外幣貨幣性賬戶按期末即期匯率進(jìn)行調(diào)整時(shí)而產(chǎn)生的匯兌損益是()。交易損益折算損益調(diào)整損益兌換損益
個(gè)人出租自有住宅需要交什么稅呢老師
個(gè)人出租自有住宅需要交什么稅呢老師
老師請問下,當(dāng)月領(lǐng)料未完工的, 我能不能在生產(chǎn)成本底下設(shè)二級科目在產(chǎn)品???
菜鳥裹裹寄東西開具的電子發(fā)票沒有物流紅章,淘寶退貨運(yùn)費(fèi)報(bào)銷不了,不認(rèn)沒有不帶紅章的電子發(fā)票
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物就抵扣我們的采購成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門說要按他們提供的固定成本價(jià)入庫,但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門和老板說不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對不上也不用管,我就發(fā)了一個(gè)文字說明到財(cái)務(wù)群,以后這些問題財(cái)務(wù)不做解釋,固定價(jià)入庫符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
我是個(gè)體工商戶(裝修的)廣西地區(qū),核定征收(90000每季度),但是本季度開了90000普票和80000的專票(1%),請問我要繳納增值稅和經(jīng)營所得分別是多少呢
請問申報(bào)今年企業(yè)國家信用年報(bào)的時(shí)候納稅總額填所屬期繳款總額還是按繳款期2024年1月-2024年12月
權(quán)責(zé)發(fā)生制,本月應(yīng)收下個(gè)月開票本月怎么做賬。暫估還是按開票金額入賬
老師個(gè)體戶季度開票到60萬需要繳納多少錢
直接按600000/1.01*0.01計(jì)算增值稅。還有相關(guān)的附加稅
老師那季度所得稅怎么算
本季度應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅=((利潤總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-速算扣除數(shù))*50%-本年累計(jì)預(yù)交生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅
老師個(gè)體戶也需要做賬嗎,這個(gè)利潤總額怎么算出來
查賬征收的都要做賬的,利潤總額跟公司一樣的做賬按利潤表上的利潤