您好,這個是可以把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入
您好老師,企業(yè)處置固定資產(chǎn)取得收入計入營業(yè)外收入,開具時繳納增值稅,那匯算清繳時繳納增值稅的這部分營業(yè)外收入如何填寫,如果填入營業(yè)外收入欄那增值稅申報營業(yè)收入與所得稅營業(yè)收入不相符,如果把這部分繳納增值稅的營業(yè)外收入填入營業(yè)收入欄(這欄是填寫主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入),難道年底要把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入?
處置車輛是按照固定資產(chǎn)清理后形成的營業(yè)外收入還是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入(賣車不含增值稅價款)繳納企業(yè)所得稅
清理了一個固定資產(chǎn)沒開發(fā)票,增值稅附表一里填了不開票收入,我做賬做到固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在報財務(wù)報表和所得稅,跳出來說營業(yè)收入和增值稅報表里的收入有差異,因為我做賬是固定資產(chǎn)清理,不是做到收入里,所以我報所得稅,是不是要把這個固定資產(chǎn)清理的收入,也加到營業(yè)收入里?但這樣的話,它又提示營業(yè)收入和財務(wù)報表里的不一樣了,因為財務(wù)報表是根據(jù)我做賬來的也是,營業(yè)收入沒有那個清理的金額
老師好,固定資產(chǎn)清理后,賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,并且進(jìn)行增值稅申報繳納增值稅,企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入為零,這和增值稅申報表營業(yè)收入金額不一致,請問申報是否正確?
小規(guī)模清理固定資產(chǎn)收到50000,固定資產(chǎn)清理營業(yè)外收入500.報增值稅安50000為了和增值稅報表一致做其他業(yè)務(wù)收入處理?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費???每個月都有個稅,今天我點擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
減少麻煩,要不稅務(wù)局肯定讓我寫說明
嗯對,那就這樣轉(zhuǎn)就行