你好,500以內(nèi)的可以,如果超過的話不行。超過需要去稅務(wù)局代開發(fā)票。
和個(gè)人交易金額不超過500元,非現(xiàn)金支付,可稅前扣除,國家稅務(wù)總局公告2018年第28號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 老師這個(gè)單位伙食費(fèi)都是從早市買的最便宜的 普通收據(jù) 肯定不能報(bào)銷吧 超市小票也不可以吧 必須是發(fā)票吧
老師 總包把勞務(wù)工程給到分包單位,分包再分給我們單位(屬于分包再分包),分包現(xiàn)在給總包開票3%專票,然后這3%直接預(yù)繳在項(xiàng)目當(dāng)?shù)亓?,我們再分包的這種還要在項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳一次稅款。并且分包單位只是勞務(wù)公司,預(yù)繳后抵扣不回來。這種情況如何給分包單位提供成本票?不想重復(fù)多繳稅款勞務(wù)預(yù)繳都是全額繳納3%,總包單位只是勞務(wù)公司,所以預(yù)繳的不能抵扣回來,除非辦理退稅我們再分包單位給分包單位開了發(fā)票后,分包單位不能抵扣,也不愿意去辦理退稅,因?yàn)楸旧韯趧?wù)就不允許再分包,再分包屬于違規(guī)行為收據(jù)都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據(jù)是收款首先收據(jù)是不可以單獨(dú)做憑證的收據(jù)不屬于正式票據(jù)
老師您好,我有三個(gè)問題請教: 1、如果支付寶收支公司業(yè)務(wù)流水,記賬的時(shí)候需要每張賬單的回單,還是就交易流水作為記賬憑證呢? 2、沒有開發(fā)票的自然人銷售貨物怎么做賬呢?原始憑據(jù)是什么呢? 3、一般納稅人專票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,是必須對應(yīng)銷售或許的進(jìn)項(xiàng),還是是公司除開非員工福利以外的專票都可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣呢?
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請了個(gè)阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個(gè)月買菜3千多,阿姨每次拿回來的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個(gè)能做賬嗎?2、我知道有個(gè)稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說要這個(gè)小商販去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,有這個(gè)10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
2、居民個(gè)人李某與其妻子在某省會城市工作,無自有住房,每月支付房租3000元。2022年相關(guān)的收入及支出如下:(1)全年從單位領(lǐng)取扣除按規(guī)定比例繳納的社保費(fèi)用、住房公積金、個(gè)人繳納的企業(yè)年金后的工資共計(jì)136800元。(2)4月應(yīng)邀乙培訓(xùn)機(jī)構(gòu)授課,按照合同規(guī)定,課酬為3600元,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)已按規(guī)定支付了課酬。(3)5月購買福利彩票中獎30萬元,通過縣級人民政府對農(nóng)村義務(wù)教育事業(yè)捐款10萬元并取得相關(guān)捐贈票據(jù),選擇在本次中獎所得中直接扣除。(其他相關(guān)資料:每月按首套住房貸款利率為其購于老家某縣城的自有房產(chǎn)償還房貸2000元;以上相關(guān)專項(xiàng)附加扣除均由李某100%扣除。)附:綜合所得稅率表(年度)部分要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)從稅后所得最大化出發(fā),回答李某應(yīng)選擇享受的專項(xiàng)附加扣除并說明理由。(2)計(jì)算李某取得的課酬支付方應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(3)計(jì)算李某取得的彩票中獎收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(4)假設(shè)采用稅后所得最大化的專項(xiàng)附加扣除方案,計(jì)算匯算清繳時(shí)李某全年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。
老師,請問一下,這是法人,他自己治病的開的這個(gè)醫(yī)療憑據(jù),可以入公司賬么?
老師做審計(jì)是是一年的業(yè)務(wù)一審嗎?比如22年的 23年的一年一審是嗎?
請問有逾期或呆賬的人可以成為法人嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
非簽訂勞動合同的員工臨時(shí)為公司辦事,公司報(bào)銷其差旅費(fèi)。能計(jì)入差旅費(fèi)全部扣除嗎。是我們其他公司的同事,一個(gè)人負(fù)責(zé)好幾個(gè)公司的業(yè)務(wù),勞動合同沒簽在我們公司
老師,員工因工傷住院20天,住院期間工資按什么標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放?
老師,開票品名*勞務(wù)*門窗加工費(fèi) 需要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得嗎
請問, 差旅費(fèi)的分錄怎么寫?
我們工地買的小工具,比如炮槍,加長鉆頭 這些都是入哪些科目
老師,您好,我補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅,我做的分錄是這樣的:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交企業(yè)所得稅 。補(bǔ)交的金額,過賬后,為什么在提取法定盈余公積金里了呢?
老師您好,平常去菜市場買菜給員工做工作餐沒有發(fā)票,如何入賬呢?
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代開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票嗎?
如果他沒有辦理臨時(shí)稅務(wù)登記的話,只能開增值稅普通發(fā)票。
這種培訓(xùn),屬于增值稅里面的那類啊?按照提供服務(wù)嗎?那是要開具增值稅專用發(fā)票嗎?還是去代扣代繳個(gè)稅啊
你好,直接開勞務(wù)費(fèi),因?yàn)樗麤]法開培訓(xùn)費(fèi),他沒有資質(zhì),屬于現(xiàn)代服務(wù)里面的勞務(wù)報(bào)酬,20%~40%的稅率。
個(gè)稅一般是需要企業(yè)代扣代繳。