您好,這種是結(jié)轉(zhuǎn)多了
借:原材料
貸:營業(yè)外收入
這樣調(diào)平
應付賬款貸方余額怎么調(diào)整到借方余額 利潤分配貸方余額怎么調(diào)整到借方余額 這個是新接手的一個公司
老師五月份的分錄購進原材料對方給補貼借原材料紅字,貸應收賬款,當時忘了核算成本了,導致月底有貸方原材料余額,這個月應該怎樣調(diào)整?
老師請問下,剛結(jié)過來的帳,應收賬款余額在貸方,但是我們不會再開票給對方,我要怎樣調(diào)整帳才可以把余額調(diào)平呢?
老師,生產(chǎn)成本直接材料科目余額在貸方怎么調(diào)整?
老師,原材料在貸方,我需要調(diào)整去年的生產(chǎn)成本-直接材料。是直接沖會計分錄,還是做以前年度損益調(diào)整呢
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應當將22-24年應整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應收和預收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預繳給退稅嗎
出口應稅報關(guān)單確認一定要做么?