您好,同一年的分錄好一點,直接做 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料即可,如果是跨年,需要用以前年度損益調(diào)整。
老師,五月份有筆業(yè)務(wù)是購進(jìn)原材料對方給補(bǔ)貼,借原材料貸應(yīng)收賬款,當(dāng)時忘了把這原材料進(jìn)成本核算了,本月可以進(jìn)制造費用?
老師五月份的分錄購進(jìn)原材料對方給補(bǔ)貼借原材料紅字,貸應(yīng)收賬款,當(dāng)時忘了核算成本了,導(dǎo)致月底有貸方原材料余額,這個月應(yīng)該怎樣調(diào)整?
我們公司2020年4月份購入了一批原材料,會計做賬時,把應(yīng)該購入的原材料計入原材料借方的金額 ,手誤寫成了應(yīng)付賬款借方了,今年核應(yīng)收應(yīng)付時才發(fā)現(xiàn),這個怎么調(diào)整吖 [抱拳]
老師,購進(jìn)原材料有補(bǔ)貼,借原材料619.4紅字,貸應(yīng)收賬款籃子,月末出現(xiàn)原材料貸方余額,想把余額轉(zhuǎn)制造費用怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師,年初有一個員工借款購買材料 借其他應(yīng)收款 貸原材料 ,之后拿發(fā)票來沖賬,借原材料 貸其他應(yīng)收款 這個材料用在項目上 借生產(chǎn)成本-某某項目-原材料 貸原材料 之后產(chǎn)成品 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 出售 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣的過程,但是現(xiàn)在需要抵扣的時候發(fā)現(xiàn)這種發(fā)票對方已經(jīng)紅沖了,那我的賬該怎么做了,老師
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎