你好,你這個是什么業(yè)務(wù)的個稅,直接補做計提就可以了
老師 我們從代理記賬把賬收回來了 然后我2月份做1月的賬 發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費科目 和現(xiàn)在實際的有一個差額 就是1月份她們沒有計提 所以應(yīng)交稅費科目不平 比如應(yīng)該應(yīng)交稅費本月是10000 但是現(xiàn)在是5000 因為之前5000代理記賬會計沒有計提 我該做一筆什么分錄才可以調(diào)平
老師,我看到之前會計去年做的賬,他每個月沒計提增值稅,只是要交那個月。借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅。所以,這個科目兩年后借方有一筆很大的余額了。我1月份做賬。該怎么處理這個?
老師 問一個問題 現(xiàn)在正在做今年5月份的賬 5月份有一筆繳納企業(yè)所得稅 這一筆稅沒有計提 然后這一筆分錄計入 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 : 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 對嗎
請問22年1月繳納企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅1萬,貸銀行,忘了計提,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
2023年做匯算清繳補了稅,就做了一筆借應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)交稅費的借方一直有余額,現(xiàn)在怎么平
老師,旅行社開發(fā)票,開哪一種比較好?
老師,債務(wù)重組中,債權(quán)人應(yīng)收賬款賬面價值1000萬,公允價值600萬,債務(wù)人用股權(quán)重組,那么債權(quán)人 借,長期股權(quán)投資1000還是600,謝謝
老師計提的工資是應(yīng)發(fā)的還是實發(fā)的呢?
請問農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開的票對方都可以抵扣9個點?
制造業(yè)成本核算必須要知道bom清單嗎?為什么王玉煥老師講的制造業(yè)全盤實操課里面的成本核算部分沒有涉及bom清單呢?
老師,每個月開發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報銷的機票,打印的電子行程單,名字寫個人還是寫單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開票弄不了,也沒有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話每個月按多少交合適?
上個月收購發(fā)票多開10萬 現(xiàn)在申報要怎么辦?上個月開具的收購發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬還是要全部 本月需要重新開具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
補計提借方是以前年度損益調(diào)整,孩紙直接是未分配利潤啊
你好,這個你用企業(yè)會計制度就是以前年度損益調(diào)整