你好,小規(guī)模是購(gòu)買方嗎
你好老師,我小規(guī)模納稅人收到對(duì)方開來(lái)專票,需不需要在稅務(wù)系統(tǒng)做進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣
老師小規(guī)模納稅人季度含稅收入9萬(wàn)元,具體需要繳納什么稅啊
您好!老師,小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度開票收入是50萬(wàn)無(wú),那么是50萬(wàn)元都繳納增值稅,還是超過(guò)的20萬(wàn)元繳納增值稅?謝謝!
老師,小規(guī)模企業(yè)2020年底開了129萬(wàn)的專票收入,增值稅款已繳納,進(jìn)項(xiàng)有50多萬(wàn),以前年度有虧損?,F(xiàn)咨詢 1.是否必須要有相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng).2.如果沒(méi)有會(huì)有什么影響?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開專票,需要繳納什么稅
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師好 小規(guī)模是銷售方 需要給對(duì)方開50萬(wàn)的發(fā)票 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)
你好,這個(gè)需要增值稅及附加,印花稅,所得稅。
老師這個(gè)分別怎么計(jì)算的
你好,增值稅是50/1.01*0.01 附加稅大概是增值稅的6% 所得稅是看利潤(rùn)了。要減去期間費(fèi)用這些 印花稅萬(wàn)分之1.5 也就是50*1.5