你好,一般是不用的,因?yàn)榉止颈旧聿华?dú)立核算。
老師您好,總公司是一般納稅人分公司是小規(guī)模納稅人,如果將總公司的貨物調(diào)撥給分公司,視同銷售要交增值稅嗎?
老師,將自產(chǎn)空調(diào) 30 臺(tái)用于辦公樓 ,請(qǐng)問是視同銷售嗎,要繳納增值稅嗎
總公司調(diào)撥貨物給異地分公司銷售,增值稅視同銷售,總公司確認(rèn)收入,屬于一般納稅人,價(jià)稅分離,分公司為小規(guī)模納稅人,價(jià)稅入庫存,在匯總報(bào)表申報(bào)所得稅時(shí),所得稅上不視同銷售,針對(duì)總公司為一般納稅人,分公司為小規(guī)模納稅人,兩者匯總時(shí)稅差如何處理
老師您好(這個(gè)問題問過兩個(gè)老師各有不同答案)我們是小規(guī)模納稅人(現(xiàn)行稅率增值稅免稅)、銷售眼鏡商店由總公司和第一分公司(屬于同一市,且增值稅獨(dú)立報(bào)稅,所得稅匯總繳納),分公司因沒有銀行帳戶開不了發(fā)票,總公司的庫存是否能開到分公司?總公司的庫存怎么能調(diào)撥給分公司,視為銷售開發(fā)票還是視為調(diào)撥,如果視為銷售是加價(jià)開銷售發(fā)票,還是可以平價(jià)開
請(qǐng)問老師,企業(yè)無償贈(zèng)送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
老師,您好,我們是做培訓(xùn)的,一般納稅人,增值稅按簡(jiǎn)易計(jì)稅,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我的報(bào)表只需要在3%征收率的服務(wù)那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方開票,借:銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方未開票,借:其他應(yīng)收款 這2個(gè)不同借方,沒明白
戶抖音提現(xiàn)到公司賬戶怎么做賬
老師,按摩椅的發(fā)票可以抵扣入賬嗎
老師,投資款可以一點(diǎn)一點(diǎn)的轉(zhuǎn)嘛
老師,想問一下實(shí)際的業(yè)務(wù) 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開具發(fā)票,結(jié)果c公司給a企業(yè)回的款項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理。
老師,如果酒店行業(yè)實(shí)際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財(cái)務(wù),但介紹人讓財(cái)務(wù)繼續(xù)做下去而且一年代理費(fèi)已付,那請(qǐng)問財(cái)務(wù)還要不要跟店員確認(rèn)上月個(gè)稅申報(bào)工資表,因?yàn)榈陠T也歸實(shí)際控制人管?
老師,我想問一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開免稅普票的,后面因?yàn)橛锌蛻粜枨缶烷_票專票3%,請(qǐng)問后續(xù)還能繼續(xù)開免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領(lǐng)導(dǎo)都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來,也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個(gè)體戶不做賬那種簡(jiǎn)易戶銷售商品。也沒簽合同。銷售額三萬對(duì)方也沒要求發(fā)票這些。我這邊做無票收入還會(huì)產(chǎn)生印花稅嗎