您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下,我來解答
一般企業(yè)銷售A產(chǎn)品,同時(shí)贈(zèng)送B產(chǎn)品,請(qǐng)問贈(zèng)送的B產(chǎn)品是否需要按公允價(jià)視同銷售(企業(yè)所得稅及增值稅)。開票時(shí)B產(chǎn)品無金額
請(qǐng)問贈(zèng)送給客戶的產(chǎn)品要視同銷售嗎?增值稅和企業(yè)所得稅都要交嗎?分錄怎么做?
請(qǐng)問老師,企業(yè)無償贈(zèng)送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
老師,請(qǐng)問下先,我是企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品,企業(yè)無償贈(zèng)送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
請(qǐng)問老師,外購(gòu)的食品用于集體福利,直接發(fā),是不是所得稅要視同銷售?增值稅視同銷售和所得稅視同銷售有區(qū)別的是吧?所得稅視同銷售有哪些情形呢?
請(qǐng)問員工的報(bào)銷可以直接從公戶打錢到老板銀行卡上嗎
企業(yè)所得稅利潤(rùn)100萬按照5%繳納企業(yè)所得稅,利潤(rùn)100萬到300萬企業(yè)所得稅按照10% 利潤(rùn) 300萬是按照25%繳納企業(yè)所得稅,是嗎?
老師,入庫(kù)單是需要放在憑證后面作為附件嗎?我們的憑證紙是A4紙,入庫(kù)單是A5的大小。如果把入庫(kù)單放在憑證后面作為附件,會(huì)不會(huì)不好看?我有同事說是可以單獨(dú)裝訂入庫(kù)單。
老師好、3月份第一季度的利潤(rùn)表有誤、需要更正、可以直接在電子稅務(wù)局上直接更正嗎?辛苦老師指導(dǎo)一下、謝謝您
老師,幫我看一下,這個(gè)內(nèi)容,發(fā)票稅目開什么
老師:我想咨詢一下,公司有個(gè)員工工資13000,5月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來是240,我自己怎么都算不出這個(gè)數(shù)字?是我算錯(cuò)了嗎
老師,你幫我看一下我們是深圳的公司嘛。我們找了大專實(shí)習(xí)生機(jī)構(gòu),他又代發(fā)是讓浙江的公司給我們代發(fā)的,這個(gè)合不合理啊?
我們企業(yè)是當(dāng)月計(jì)提,工資,次月申報(bào)個(gè)稅,同時(shí)也是申報(bào)的那個(gè)月準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資,如果員工沒有問題,我們繼續(xù)這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
鄒老師在嗎?問一下應(yīng)收賬款超過3年了,做壞賬處理是不是可以減少未分配利潤(rùn)的?
在電子稅務(wù)局更正了一季度所得稅報(bào)表,可以撤銷更正嗎
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您好,同學(xué),無償贈(zèng)送在增值稅和所得稅上都是視同銷售處理的。
比如超市出售大桶油(市價(jià)60)送一個(gè)小桶的油(市價(jià)10)。買一贈(zèng)一售價(jià)60元。企業(yè)所得稅上是按照大桶油和小桶油的市場(chǎng)價(jià)分?jǐn)偡謩e確認(rèn)收入:60*(60/70),60*(10/70)。請(qǐng)問增值稅計(jì)稅基礎(chǔ)呢?按照70元還是60
增值稅也是按60來的,賣多少錢就確認(rèn)多少增值稅
增值稅視同銷售按照市場(chǎng)價(jià)。但是大桶?小桶市場(chǎng)價(jià)合計(jì)70元
“買一贈(zèng)一”的情形下,企業(yè)在開發(fā)票時(shí),可以將所買貨品與所送貨物放到同一張收據(jù)上,在開票時(shí),先將分別的市場(chǎng)價(jià)格記下來,隨后各自測(cè)算相對(duì)應(yīng)的折扣,并在稅票的“額度”中展示出相對(duì)應(yīng)的折扣。也就是說開發(fā)票時(shí),折扣的部分寫負(fù)數(shù)
增值稅按我們實(shí)際收的錢的來計(jì)算,您看我們開票也是按60來開的,不是按70開票