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老師你好,像這種一打完款就開發(fā)票的賬這么做沒問題吧

老師你好,像這種一打完款就開發(fā)票的賬這么做沒問題吧
2025-06-27 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-27 13:27

同學(xué)你好 這個沒問題的

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快賬用戶9006 追問 2025-06-27 13:31

那我要是這個月轉(zhuǎn)賬下個月開票的話,這個月這么做對嗎?下個月沖發(fā)票應(yīng)該怎么做呢?是借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款嗎?

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快賬用戶9006 追問 2025-06-27 13:31

這個是這個月的分錄?

這個是這個月的分錄?
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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:36

同一個單位用一個往來科目就可以 兩個太亂

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快賬用戶9006 追問 2025-06-27 13:47

因為我前面入庫的時候用的應(yīng)付賬款,所以這種先打錢后開票的分錄就弄不清楚該咋做

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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:48

都用應(yīng)付賬款就可以

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快賬用戶9006 追問 2025-06-27 13:51

那我這個票要咋弄?票得下個月才給我

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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:57

就是掛往來科目就可以 收到發(fā)票沖減往來科目 如果之前用了應(yīng)付賬款那你現(xiàn)在就做 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

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快賬用戶9006 追問 2025-06-27 14:00

那我之前入庫存的時候用了借方銀行存款貸方應(yīng)付賬款,付錢的時候用的借方應(yīng)付賬款貸方銀行存款,這兩個不是已經(jīng)沖過了嗎?那收到票還能借方應(yīng)付賬款貸方銀行存款再沖一次嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:01

同學(xué)你好 收到發(fā)票了借成本費用科目 貸應(yīng)付賬款哦 這樣做

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