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請(qǐng)問老師,技術(shù)開發(fā)服務(wù)和銷售硬件的印花稅稅率多少?

2025-06-27 13:17
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-27 13:17

技術(shù)開發(fā)服務(wù)屬于技術(shù)合同,印花稅稅率為萬分之三(0.3‰)。銷售硬件屬于買賣合同,印花稅稅率同樣為萬分之三(0.3‰)

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快賬用戶1817 追問 2025-06-27 13:19

好的,但是我申報(bào)印花稅的時(shí)候只有一個(gè)稅目 技術(shù)合同,這個(gè)季度有采購和銷售硬件的合同,能和技術(shù)合同一起計(jì)算金額申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:21

不能 買賣合同得單獨(dú)報(bào)

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快賬用戶1817 追問 2025-06-27 13:22

稅務(wù)核定的只有技術(shù)合同呢

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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:25

重新采集核定哦 不同的還得采集核定

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快賬用戶1817 追問 2025-06-27 13:35

我自己電子稅務(wù)局就能重新采集了是吧,不用聯(lián)系專管員

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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:36

對(duì)的 自己采集就行了

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快賬用戶1817 追問 2025-06-27 13:48

老師這個(gè)印花稅只有技術(shù)合同,我好像不能自己采集,上次我申報(bào)就直接顯示技術(shù)合同

老師這個(gè)印花稅只有技術(shù)合同,我好像不能自己采集,上次我申報(bào)就直接顯示技術(shù)合同
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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:56

問問稅局吧,稅局同意那你就按這個(gè)來申報(bào)吧

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技術(shù)開發(fā)服務(wù)屬于技術(shù)合同,印花稅稅率為萬分之三(0.3‰)。銷售硬件屬于買賣合同,印花稅稅率同樣為萬分之三(0.3‰)
2025-06-27
技術(shù)服務(wù)類的印花稅率是0.03%
2024-07-30
是的,贈(zèng)送的硬件應(yīng)該視同銷售按13%計(jì)算銷項(xiàng)稅
2022-05-24
可以的,沒問題的哈
2024-10-11
比如你提供設(shè)備后后續(xù)服務(wù)的是屬于混合銷售,單獨(dú)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以開6%
2020-09-08
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