技術(shù)開發(fā)服務(wù)屬于技術(shù)合同,印花稅稅率為萬分之三(0.3‰)。銷售硬件屬于買賣合同,印花稅稅率同樣為萬分之三(0.3‰)
請(qǐng)問老師我們是科技公司一般納稅人銷售貨物也提供技術(shù)服務(wù),這算是混合銷售吧,如果簽訂了技術(shù)服務(wù)可以開6%的稅率吧,那技術(shù)服務(wù)里包含硬件可以開到技術(shù)服務(wù)費(fèi)里嗎
請(qǐng)問老師,信息咨詢,技術(shù)服務(wù)類的合同,印花稅是多少?
老師問一個(gè)實(shí)務(wù)問題:技術(shù)服務(wù)合同中,標(biāo)明贈(zèng)送硬件(價(jià)值不高)發(fā)票只開具技術(shù)服務(wù),稅率6%,那贈(zèng)送的硬件應(yīng)該視同銷售按13%計(jì)算銷項(xiàng)稅對(duì)吧?
購買的軟件服務(wù)費(fèi)、信息服務(wù)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)需要交納印花稅嗎?印花稅稅率是多少?
老師,請(qǐng)問技術(shù)服務(wù)類的印花稅率是多少?
老師好,請(qǐng)假扣工資200,這個(gè)分錄怎么寫,扣的錢記入什么科目
我們是外貿(mào)公司,收到小規(guī)模來的3個(gè)點(diǎn)稅率的專用發(fā)票,可以退稅嗎
老師你好,我接的外邊的賬,沒有銀行存款,那我這個(gè)銀行存款余額,是不是的做一次分錄啊
老師,這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍可以開建筑服務(wù)*樁基工程 發(fā)票嗎
員工保險(xiǎn)計(jì)入福利費(fèi)還是啥,團(tuán)體商業(yè)保險(xiǎn)
老師,公司開的一般戶辦的經(jīng)營(yíng)貸,是不是借:銀行存款-某某一般戶 貸:短期借款 /長(zhǎng)期借款 然后還款借:短期/長(zhǎng)期 貸:其他應(yīng)付款-法人 /銀行存款 付利息就是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款-法人
公司只有法人一個(gè)工資0申報(bào),匯算清繳報(bào)不過去填多少合適?
老師你好,賓館礦泉水放在客房供客人喝,這個(gè)如果放在銷售費(fèi)用,明細(xì)科目怎么寫
老師,起訴打官司 違約金 和利息 這部分做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎,需要開票嗎,開票了也不能稅前扣除吧
出口什么時(shí)候確認(rèn)收入
好的,但是我申報(bào)印花稅的時(shí)候只有一個(gè)稅目 技術(shù)合同,這個(gè)季度有采購和銷售硬件的合同,能和技術(shù)合同一起計(jì)算金額申報(bào)嗎
不能 買賣合同得單獨(dú)報(bào)
稅務(wù)核定的只有技術(shù)合同呢
重新采集核定哦 不同的還得采集核定
我自己電子稅務(wù)局就能重新采集了是吧,不用聯(lián)系專管員
對(duì)的 自己采集就行了
老師這個(gè)印花稅只有技術(shù)合同,我好像不能自己采集,上次我申報(bào)就直接顯示技術(shù)合同
問問稅局吧,稅局同意那你就按這個(gè)來申報(bào)吧