您好,不能,只能選其中一種的
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司可以選擇差額征稅嗎?
老師,勞務(wù)派遣公司稅率是多少?可以選擇差額征收嗎?選擇差額征稅能開(kāi)專票嗎?
老師,勞務(wù)派遣公司,可以同時(shí)選擇一般計(jì)稅跟差額計(jì)稅嗎?還是只能選擇其中一種方式,且一經(jīng)選擇在36個(gè)月內(nèi)不得變更?
老師勞務(wù)派遣公司可以選擇差額征稅全額開(kāi)票嗎?
老師勞務(wù)派遣公司選擇了差額就不能選擇全額征稅了嗎
交易性金融資產(chǎn)處置公允價(jià)值變動(dòng)損益用不用結(jié)轉(zhuǎn)到投資收益
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)成本先計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就能結(jié)轉(zhuǎn)損益了吧
老師 我想請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng) 辛苦老師解答一下~就是我們今年有高新復(fù)審 然后做高新企業(yè)有補(bǔ)助嗎 補(bǔ)助30萬(wàn) 然后呢科技局的就可能要來(lái)企業(yè)檢查 現(xiàn)在呢是這么個(gè)情況 1.今年我們高新復(fù)審,出的專項(xiàng)報(bào)告里面的研發(fā)數(shù)據(jù)的金額是按照我們賬上的數(shù)據(jù)來(lái)的 ,企業(yè)所得稅年報(bào)的數(shù)據(jù)是按照加計(jì)扣除的金額來(lái)的 我填107012的數(shù)和填107041的研發(fā)數(shù)是一樣的 但專項(xiàng)的數(shù)又跟年報(bào)填的數(shù)不一樣 因?yàn)?3年被坎掉了一個(gè)項(xiàng)目所以沒(méi)能加計(jì) 這個(gè)到時(shí)候該怎么解釋呢 需要寫(xiě)情況說(shuō)明差異嗎
老師您好!光貓押金收取客戶現(xiàn)金,以后客戶不用要退回給客戶的,需要開(kāi)正式發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人應(yīng)收賬款收不回來(lái)怎么做賬?
去年暫估了成本10萬(wàn),今年企業(yè)所得稅匯繳前補(bǔ)進(jìn)來(lái)成本票5萬(wàn),應(yīng)如何記賬
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的依據(jù)是什么
老師,我剛 發(fā)現(xiàn)有兩張票的項(xiàng)目名稱寫(xiě)錯(cuò)了,本來(lái)是有色金屬的,我選的時(shí)候選錯(cuò)其它廢有色金屬[捂臉]我不打算作廢了,可以?
請(qǐng)問(wèn)假如我們一般納稅人開(kāi)了一張200萬(wàn)的3個(gè)點(diǎn)建筑勞務(wù)票出去,工人會(huì)再開(kāi)票進(jìn)來(lái)給我們,但是是在我們開(kāi)票出去以后隔月,可以抵扣200萬(wàn)的增值稅
老師,總公司跟A公司簽合同了,總公司是河北省石家莊市的,A公司的這個(gè)施工地址在河北省滄州市,就目前的情況來(lái)看,能不能分公司給A公司開(kāi)具發(fā)票
老師,如果勞務(wù)派遣公司是一般納稅人,選擇的是差額納稅,正規(guī)的發(fā)票是怎么開(kāi)具?
開(kāi)票的時(shí)候上面可以選差額,直接點(diǎn)進(jìn)去,按差額來(lái)開(kāi)票
老師,舉個(gè)例子,我是支付給勞務(wù)公司的總額是20萬(wàn)元,按照差額開(kāi)票,怎么開(kāi)具專票和普票?
比如你們的工資社保是10W,用20-10這個(gè)來(lái)開(kāi)票
老師,用20—10=10這一部分差額只能開(kāi)5%的普票?那開(kāi)專票的部分是多少?
開(kāi)專和普都是這樣開(kāi)的
選擇差額征稅,是不是可以一部分開(kāi)專票,一部分開(kāi)普票?
勞務(wù)公司因銷售勞務(wù)而獲得的其他收入,如管理費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等,可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;而對(duì)于支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,則不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票