是,稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi) 也登三欄明細(xì)賬
增值稅明細(xì)賬,分錄中涉及到的明細(xì),有金額就要登錄
根據(jù)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬計(jì)算本月應(yīng)交未交增值稅中,明細(xì)賬期初余額是平還應(yīng)該把期初余額的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額放到后面的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額中相加嗎
您好老師, 1.稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)及附加 2.應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 像這樣的分錄他們是2個(gè)科目還是4個(gè)科目,1是不是都是稅金及附加科目,2是不是都是應(yīng)交稅費(fèi)科目。只不過(guò)一個(gè)在借方一個(gè)貸方啊?
剛老師回復(fù)的還不明白,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng),和銷項(xiàng),是登三欄式明細(xì)賬,還是登應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬,還是兩個(gè)一起都要登
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅登記什么明細(xì)賬本?是三欄嗎? 只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額才登記應(yīng)交增值稅明細(xì)賬嗎?
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 需要登記明細(xì)賬嗎?但是期末他們結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加,三欄賬已經(jīng)登記了稅金及附加了,還需要登記嗎?
老師,購(gòu)買的二手電子設(shè)備怎么折舊?
老師,小規(guī)模上季度有一筆收入重復(fù)入賬了。我是應(yīng)該在這期做負(fù)數(shù)沖掉,再去調(diào)上期報(bào)表嗎。需要調(diào)哪幾個(gè)表啊。
老師好,公司是一般納稅人,老板早上說(shuō)把一份合同轉(zhuǎn)讓給別人,問(wèn)會(huì)產(chǎn)生什么費(fèi)用或者對(duì)自己公司有沒(méi)有影響,請(qǐng)問(wèn)這該怎么回復(fù)
老師,你好!我去年報(bào)了中級(jí)三科,但是一科都沒(méi)有參加考試,我今年報(bào)的話,過(guò)一科或者兩科明年成績(jī)還有效嗎?
老師,個(gè)體戶2025年這1月開(kāi)票開(kāi)了50萬(wàn),2024年人工成本51萬(wàn)。其實(shí)2025年開(kāi)的收入就是給24年人發(fā)的工資。申報(bào)個(gè)稅放在了24年,如果放在25年1月申報(bào)個(gè)人所得稅又要交很多。然后提交電子稅務(wù)局提示沒(méi)有匹配到稅務(wù)發(fā)票,這個(gè)怎么辦呢?急死了
餐費(fèi)可以開(kāi)專票嗎?取得或者開(kāi)具
電子稅務(wù)局怎么申請(qǐng)開(kāi)通發(fā)票功能
工程監(jiān)理合同是否要交印花稅?
合同只簽了9000元,但是有附加的差旅費(fèi)500元,可以開(kāi)票對(duì)公支付嘛,那這500元還需要合同嘛
商貿(mào)業(yè),同一個(gè)產(chǎn)品,叫法有差異,購(gòu)進(jìn)跟銷售發(fā)票上稅收分類編碼跟產(chǎn)品名稱不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎?