同學(xué)你好 借在建工程20 貸銀行存款20 然后收到后面的發(fā)票了 借在建工程21 貸銀行存款 借固定資產(chǎn)41 貸在建工程41
#提問#老師買的監(jiān)控設(shè)備一共41萬,只只付了20萬,開了20萬發(fā)票,說是后期驗收合格再打剩余21萬,具體分錄怎么做賬老師?
老師 現(xiàn)在我購買一批設(shè)備 10萬 按照合同要求 我要預(yù)付30% 剩下的錢在設(shè)備驗收合格之后付款 對方單位給我開具了全額發(fā)票 目前設(shè)備還沒有送來 有很多個我怎么做賬呢
老師 現(xiàn)在我購買一批設(shè)備 10萬 按照合同要求 我要預(yù)付30% 剩下的錢在設(shè)備驗收合格之后付款 對方單位給我開具了全額發(fā)票 目前設(shè)備還沒有到 但是我要付30% 我怎么做賬呢
老師,我們公司采購了一輛車,大概情況是:當(dāng)日以銀行存款支付了135800(部分含稅車款,剩余20萬元未支付)+29716.81元(車輛購置稅)+6737.44元(保險費)+90元(車船稅)+6445元(第一期分期付款額),剩余20萬元分期支付。老師,請問這筆業(yè)務(wù)怎么做賬呢?由于一次只能發(fā)3張圖片,在老師回復(fù)后我會把剩下的照片再追加發(fā)送,這樣方便您了解業(yè)務(wù)實質(zhì),更好幫我解答,謝謝
老師:您好!請教一下,我們公司之前委托其他設(shè)計公司做設(shè)計,設(shè)計費用20萬,對方開的20萬發(fā)票已經(jīng)收到,我司也先支付了16500元的設(shè)計費,后來因為種種原因,只能終止協(xié)議。因為當(dāng)時開具的發(fā)票已經(jīng)跨年,只能讓對方公司紅沖,請問,會計做賬的時候,應(yīng)該如何處理?會計分錄是不是 借:主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 貸:應(yīng)付賬款 -20萬 。做賬時需要附上對方開具的紅字發(fā)票嗎?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習(xí)生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時性差異呢,負債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細,如何把它們匯總到一起?
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝