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一般納稅公司,購(gòu)買了五百塊的員工服,對(duì)方讓我們承擔(dān)稅費(fèi),發(fā)票金額是513,但是我們要多付13元,最后付了526元這個(gè)分錄怎么寫,多出來的13元掛哪個(gè)科目,摘要怎么寫

2025-06-26 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-26 17:07

你好,這個(gè)發(fā)票513,你們多付的,也可以入費(fèi)用,只是不能稅前扣除。

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。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款 22500 貸:預(yù)收賬款/合同負(fù)債 22500 當(dāng)逐期確認(rèn)服務(wù)收入時(shí)(每月7500元),應(yīng)將預(yù)收賬款或合同負(fù)債轉(zhuǎn)化為服務(wù)收入。前10個(gè)月每月確認(rèn)收入時(shí): 借:預(yù)收賬款/合同負(fù)債 7500 貸:服務(wù)收入 7500 最后兩個(gè)月由于保證金已抵扣服務(wù)費(fèi),無(wú)需再確認(rèn)收入。 關(guān)于員工工資的會(huì)計(jì)處理: 計(jì)提服務(wù)業(yè)工資時(shí),應(yīng)將員工工資記入相關(guān)費(fèi)用科目,并同時(shí)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 10000(假設(shè)工資屬于管理費(fèi)用) 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 這里的“管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等”應(yīng)根據(jù)員工所在部門或工資性質(zhì)來確定。 發(fā)放服務(wù)業(yè)工資時(shí),將應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)化為實(shí)際支付。假設(shè)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付: 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 若采用現(xiàn)金支付,則將“銀行存款”替換為“現(xiàn)金”科目。
2024-03-26
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2024-03-26
您好,那您可以按銷售對(duì)方處理,您確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,1.5萬(wàn)元銷售1噸商品
2023-12-28
你好 這情況是雙方協(xié)商就可以的
2023-08-14
你好? 不含稅的金額? *2% 就是差的 2的稅款?
2023-08-14
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