你好,貸方應(yīng)該也是正數(shù)吧。
老師,2019年購買廠房,代帳會(huì)計(jì)做分錄為借應(yīng)付賬款—某某房產(chǎn) 5729638.00貸銀行存款5729638.00,2021年6月退回多交的4587元做了一筆分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款—某某房產(chǎn),我收到增值稅專票一張5725051.00元,老師,我收到這張發(fā)票怎么入賬寫分錄?
老師,我給一個(gè)客戶開票5000元,應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元,假如這個(gè)客戶只有這一筆業(yè)務(wù),借貸的本年累計(jì)都是5000元。現(xiàn)在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個(gè)分錄不對(duì)啊,因?yàn)楸灸昀塾?jì)數(shù)被影響了。請(qǐng)問正確的應(yīng)該怎么做呢?
建一條路,一共30多萬,前期給12萬,前會(huì)計(jì)計(jì)到預(yù)付賬款里面了:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款?,F(xiàn)在再給8萬元,感覺看不懂。不知道分錄怎么寫,回來給10幾萬尾款的時(shí)候,怎么做,請(qǐng)老師解答一下,謝謝
老師,我們公司要支付10000元的設(shè)備尾款,出納按發(fā)票付款,付多了10000元。對(duì)方公司拿私人賬戶轉(zhuǎn)回10000元,由于私卡不好出賬,出納又轉(zhuǎn)還10000元給對(duì)方,對(duì)方基本戶對(duì)公再轉(zhuǎn)還10000元回來。請(qǐng)問這個(gè)分錄要分四個(gè)分錄來做嗎?還是說只做兩個(gè)分錄就好了。 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款-A公司 20000 貸:銀行存款 20000 借:銀行存款10000 貸:應(yīng)付賬款10000 私卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出不用再做分錄了吧?
老師,請(qǐng)問一下,在2023年公司代老板付給藏家字畫款,字畫是老板所有的,但是但是的會(huì)計(jì)做賬做錯(cuò),付貨款,銀行付出去備注代付,現(xiàn)在老板把這筆錢還回來,我是不是應(yīng)該紅沖之前的,之后做一筆老板的借款,,在做一筆還款,讓老板寫一份協(xié)議說明呢 借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:銀行(紅字 摘要:代老板墊付字畫款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 (附近:老板的簽名協(xié)議說明 還款 摘要:收老板還墊付款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
老師,我想問下,打字復(fù)印服務(wù)屬于現(xiàn)在服務(wù)里面的什么服務(wù)?
老師,沒有認(rèn)定高企,公司的費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,加計(jì)扣除嗎
記賬憑證上的附件張數(shù)怎么填,如果后面合同很多頁也要一頁頁的數(shù)嗎
新接手的一家兼職企業(yè) 開票2500w 暫估了710萬 流水200多萬 老板娘想讓我化名辦稅人 然后對(duì)公發(fā)工資 申報(bào)個(gè)稅 如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
新接手一個(gè)兼職 開票2500w 暫估了710w 流水才200多萬 老板娘老想掛我的名字做辦稅員 給我申報(bào)個(gè)稅 如何規(guī)避自己風(fēng)險(xiǎn)
老師,個(gè)體工商戶需要報(bào)什么稅?個(gè)體工商戶開多少發(fā)票不用交稅?開票有收入了要怎么交稅
下個(gè)月電商平臺(tái)推送數(shù)據(jù),怎么個(gè)推送法呢?比方說abc平臺(tái),線下都有賣東西。那a推a的,咋對(duì)不上呢?
老師,你好!關(guān)于洗煤廠工業(yè)企業(yè),如購進(jìn)原煤1000噸到生產(chǎn)加工洗選成精煤過程及銷售整個(gè)過程中,涉及的會(huì)計(jì)分錄有哪些?
公司之前個(gè)稅都按全責(zé)發(fā)生制申報(bào),比如8月工資9.15發(fā)9月申報(bào)8月征期,申報(bào)報(bào)了8月工資,什么時(shí)候調(diào)整按收付實(shí)現(xiàn)制報(bào)合適
老師,給國外企業(yè)提供的境內(nèi)服務(wù),需要開具普通發(fā)票嗎?還是直接按未開票收入申報(bào)就可以?
對(duì)呀。老師他這么做不是應(yīng)付款越來越多呀
你好,這個(gè)是你們收到了錢。要付給人家。是多收的。
那我接手后,是不是要把原來此憑證沖回,而后重新做個(gè)正確憑證呢
你好,你如果是多收了人家的錢,是這樣做沒問題的。
沒理解老師的說法呢。
當(dāng)時(shí)為啥做負(fù)數(shù)應(yīng)府賬款呀。
你好,就是相當(dāng)于預(yù)收賬款。只是他沒有用這個(gè)科目。 如果多收了,退回的時(shí)候,可以做相反的就平了。
預(yù)收應(yīng)該歸類在應(yīng)收賬款里的吧??晌覀兪菓?yīng)付賬款呀
你好,最終結(jié)果一樣。只是這個(gè)科目確實(shí)選的不咋地。
計(jì)入預(yù)收更好理解一些。
哦哦,那就是原會(huì)計(jì)這么做是正確的了。
你好,應(yīng)該說不準(zhǔn)確。計(jì)入預(yù)收更準(zhǔn)確一點(diǎn)。
老師,結(jié)果是一樣,只是入賬時(shí)會(huì)計(jì)科目不準(zhǔn)確,對(duì)不
你好,是的,就是這樣理解。
好的,都懷疑自己了。謝謝指點(diǎn)
你好,不用客氣的了。