借:研發(fā)支出-資本化支出37 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)37
老師:請(qǐng)教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--銷售成本1080 貸:庫存商品1080 2、計(jì)提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1000,借:營(yíng)業(yè)外支出--稅費(fèi) 80 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元,如何做分錄調(diào)回來呢?
老師,請(qǐng)問去年支付一筆材料款時(shí)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸現(xiàn)金。導(dǎo)致應(yīng)付賬款掛著賬,我現(xiàn)在該怎么做分錄調(diào)回來?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
長(zhǎng)投成本法下,同一股權(quán)出售后又購入應(yīng)該怎么入賬? 出售時(shí): 借:銀行存款140 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資103 投資收益 37 回購價(jià)140,應(yīng)該如何做分錄呢?
24年做賬借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37 貸:銀行存款37 應(yīng)該做賬為借:研發(fā)支出-資本化支出37 貸:銀行存款37 2025年現(xiàn)在怎么調(diào)整?
在利潤(rùn)表中,如果應(yīng)付賬款有1000借方,500貸方。和1200借方,700貸方。得到的最終值是否一樣。
老師我們賣圖書的,電商。庫存周轉(zhuǎn)率怎么算。還有什么周轉(zhuǎn)率。算周轉(zhuǎn)率有什么作用呢。
老師麻煩問一下我們單位有時(shí)候會(huì)雇傭2個(gè)臨時(shí)工(一年有1-2次),一位是退休的,一位是在別的單位繳的社保,那我給他們報(bào)工資繳個(gè)稅可以嗎
求利潤(rùn)表中管理費(fèi)用的計(jì)算公式。
第六題,為什么固定制造費(fèi)用不計(jì)入產(chǎn)品成本,它不是專屬成本嗎?
產(chǎn)成品10萬出庫了5萬,在庫有5萬,該怎樣記賬? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬,貸庫存商品5萬,在庫的5萬,怎樣呈現(xiàn)出來?是不是自動(dòng)歸集到資產(chǎn)負(fù)債表里面了?
新接的小公司,給了一個(gè)公積金賬戶,說把公積金繳了,公積金是不在公積金管理中心繳納
信用卡轉(zhuǎn)公司戶可以嗎?是借款
研發(fā)加計(jì)扣除明細(xì)表中年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)是填賬上研發(fā)費(fèi)用合計(jì)數(shù)嗎?
老師,銀行的代扣的短信服務(wù)費(fèi),開戶費(fèi),還有網(wǎng)銀費(fèi),這些我都可以寫在管理費(fèi)用—辦公費(fèi)里面嗎?
如果23年的賬:借:管理費(fèi)用 實(shí)際應(yīng)該用研發(fā)支出-資本化支出 25年該如何調(diào)整?
一樣的思路哈,都是調(diào)整計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
我公司付款給學(xué)校,學(xué)校給我們開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)做研發(fā),那我們往下給客戶做技術(shù)支持,(我公司已經(jīng)把發(fā)票做了研發(fā)支出-資本化支出了)請(qǐng)問怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
研發(fā)完成后再結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)-專利等
那我現(xiàn)在有對(duì)客戶的收入,我不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
正常的銷售為啥不結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?你銷售的是啥
對(duì)客戶做技術(shù)支持,我公司開具技術(shù)服務(wù)發(fā)票。
技術(shù)人員的工資正常結(jié)轉(zhuǎn)成本哈,跟研發(fā)無關(guān)
可是我們沒有技術(shù)人員,是委托學(xué)校做研發(fā)出成果,我們沒有專門給他們支付薪酬,在研發(fā)費(fèi)用里面全部包含了他們給我們做技術(shù)支持,也包括給我們研發(fā)成果
那個(gè)沒法準(zhǔn)確核算成本的,只能先做收入