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24年做賬借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37 貸:銀行存款37 應(yīng)該做賬為借:研發(fā)支出-資本化支出37 貸:銀行存款37 2025年現(xiàn)在怎么調(diào)整?

2025-06-26 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-26 14:22

借:研發(fā)支出-資本化支出37 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)37

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快賬用戶9789 追問 2025-06-26 14:31

如果23年的賬:借:管理費(fèi)用 實(shí)際應(yīng)該用研發(fā)支出-資本化支出 25年該如何調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 14:32

一樣的思路哈,都是調(diào)整計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶9789 追問 2025-06-26 14:47

我公司付款給學(xué)校,學(xué)校給我們開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)做研發(fā),那我們往下給客戶做技術(shù)支持,(我公司已經(jīng)把發(fā)票做了研發(fā)支出-資本化支出了)請(qǐng)問怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 14:48

研發(fā)完成后再結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)-專利等

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快賬用戶9789 追問 2025-06-26 14:49

那我現(xiàn)在有對(duì)客戶的收入,我不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 14:50

正常的銷售為啥不結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?你銷售的是啥

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快賬用戶9789 追問 2025-06-26 14:52

對(duì)客戶做技術(shù)支持,我公司開具技術(shù)服務(wù)發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2025-06-26 14:53

技術(shù)人員的工資正常結(jié)轉(zhuǎn)成本哈,跟研發(fā)無關(guān)

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快賬用戶9789 追問 2025-06-26 14:57

可是我們沒有技術(shù)人員,是委托學(xué)校做研發(fā)出成果,我們沒有專門給他們支付薪酬,在研發(fā)費(fèi)用里面全部包含了他們給我們做技術(shù)支持,也包括給我們研發(fā)成果

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齊紅老師 解答 2025-06-26 15:01

那個(gè)沒法準(zhǔn)確核算成本的,只能先做收入

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借:研發(fā)支出-資本化支出37 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)37
2025-06-26
這個(gè)合并做這個(gè)可以,你這個(gè)付款,可以直接貸銀行可以,不通過預(yù)付賬款 可以,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借銀行存款??1.借預(yù)付賬款 貸銀行存款 2.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款?
2021-03-23
你在回購的時(shí)候繼續(xù)做,借,長(zhǎng)期股權(quán)投資貸,銀行存款。
2025-01-06
你好,也就是你的預(yù)付還有借方余額是嗎?借銀行存款貸預(yù)付賬款做這個(gè)。
2021-03-23
可以這樣操作,在摘要欄備注清楚
2021-12-01
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