你在回購(gòu)的時(shí)候繼續(xù)做,借,長(zhǎng)期股權(quán)投資貸,銀行存款。
老師,在非同一控制下的應(yīng)稅合并中,有一個(gè)分錄我不太明白: 投資方對(duì)被投資方分紅的追溯(從成本法追為權(quán)益法) 借:投資收益 貸:長(zhǎng)投 抵消前,母公司(成本法)個(gè)別報(bào)表的分錄是: 借:應(yīng)收股利 貸:投資收益 如果是權(quán)益法下,個(gè)別報(bào)表的分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)收股利 貸:長(zhǎng)投 這個(gè)兩個(gè)分錄是怎么抵消才能得出最上面的分錄呢?
A企業(yè)持有甲企業(yè)40%的股權(quán),投資成本1800萬(wàn),出售10%股權(quán),取得價(jià)款600萬(wàn)元 借:銀行存款600 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資收益 出售的長(zhǎng)投賬面應(yīng)該是多少,對(duì)于出售該股的多少,總股權(quán)的多少 怎么倒算這個(gè)賬面,很混亂 麻煩老師講解一下 謝謝
這一題的投資收益是否應(yīng)該這樣計(jì)算,1900*2-3080=720-其他綜合收益轉(zhuǎn)入的利潤(rùn)-72=648 分錄 借:銀行存款 1900 其他權(quán)益工具投資1900 長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他綜合收益 72 貸:長(zhǎng)投 -成本 2000 長(zhǎng)投-損益調(diào)整 1152 投資收益 720 借:投資收益 72 貸:其他綜合收益 72 可以這樣做么?
老師好,請(qǐng)問(wèn)這題目分錄是這樣寫嗎? 2018年購(gòu)入5%時(shí): 借:其他權(quán)益工具投資-成本600 貸:銀行存款 600 年末: 借:其他權(quán)益工具投資-公允價(jià)值變動(dòng)50 貸:其他綜合收益 50 到2019年時(shí),新購(gòu)入50%+原來(lái)5%=持股55%,2019年是同一控制下的企業(yè)控股合并,長(zhǎng)投的成本=最終控制方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值*持股比例=15000*55%=8250 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 8250 貸:股本2000 其他權(quán)益工具投資-成本600 -公允價(jià)值變動(dòng)50 資本公積-股本溢價(jià)5600 支付承銷商傭金 借:資本公積股本溢價(jià) 50 貸:銀行存款50
2020年1月1日,甲公司購(gòu)入乙公司同日對(duì)外發(fā)行的普通股股票100萬(wàn)股,共支付價(jià)款為300萬(wàn)元,另支付相關(guān)交易費(fèi)用10萬(wàn)元,該部分股票占乙公司有表決權(quán)股份的25%,對(duì)乙公司能夠施加重大影響。購(gòu)入當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為1300萬(wàn)元。2020年6月30日,該股票的公允價(jià)值為1250萬(wàn)元。2020年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)600萬(wàn)元,宣告發(fā)放現(xiàn)金股利100萬(wàn)元。則甲公司2020年度針對(duì)該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)確認(rèn)的投資收益為0萬(wàn)元。要求寫分錄齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,確認(rèn)投資收益金額是150本題目完整的會(huì)計(jì)分錄如下借:長(zhǎng)期股權(quán)投資﹣成本310貸:銀行存款310借:長(zhǎng)期股權(quán)投資﹣成本15貸:營(yíng)業(yè)外收入15借:長(zhǎng)期股權(quán)投資﹣損益調(diào)整150貸:投資收益150借:應(yīng)收股利25貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資﹣損益調(diào)整25
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
回購(gòu)時(shí)借長(zhǎng)投的金額應(yīng)該是103還是140呢?
你好,是140,是按140來(lái)算的。
按140來(lái)計(jì)入成本有什么依據(jù)嗎? 我需要跟領(lǐng)導(dǎo)解釋一下。。。
。你好,因?yàn)槟闶橇硗庖还P業(yè)務(wù)了呀。
其實(shí)就像你把自己的貨物賣掉,然后又重新買回來(lái)。