你好,是的,就是這樣子操作。
你好 老師 去年8月我們公司的一張發(fā)票 被地方稅務(wù)局通知是比對不通過 (讓提供各種數(shù)據(jù)及進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 后來去問了當(dāng)時給我們開發(fā)票的公司 意思是當(dāng)時他開出去的發(fā)票 稅金沒交 說這幾天就去交 若是這個公司把稅金補(bǔ)交 稅務(wù)局還找我們嗎? 我還需要提供稅務(wù)局要的各種資料及進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們是購買方,我們把專票認(rèn)證了,后來銷售方讓我們紅沖發(fā)票,讓我開紅字信息表,我已經(jīng)開了,那這需要怎樣做賬呀?之前認(rèn)證過的進(jìn)項需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
我公司一般納稅人。有一筆業(yè)務(wù),購進(jìn)個體戶和個人100萬米面油,然后銷售出去給一般納稅人A,他們再售出。 發(fā)票應(yīng)該怎么開? 我公司向個體戶要免稅普票,然后我公司計提開9個點的專票售出給A,A收到我們票后再開9個點專票嗎? 這個是否正確,我們要交9個點稅嗎,還是不交?
老師,我們把玉米秸稈收回來打包成一捆一捆的賣出去,這樣需要交增值稅不?如果不交需要去稅務(wù)局做核定什么的嗎?還是直接進(jìn)入系統(tǒng)開票免稅呢?
甲方稅務(wù)找到我們說我們以前紙質(zhì)發(fā)票編碼大類開錯了,以前開成其他居民日常服務(wù)現(xiàn)在要求我們把2022年和2023年的,改成其他生活服務(wù)他們才能抵扣進(jìn)項,現(xiàn)在我們準(zhǔn)備紅沖去年的票,然后他們那邊做22年和23年的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我們新開具的發(fā)票在抵扣進(jìn)項,請問他們進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以直接在電子稅務(wù)局轉(zhuǎn)出嗎?就是報表內(nèi)。然后賬務(wù)處理怎么做呢?感謝老師
老師求幫助,怎么計算
老師,請問一下,2023年支付的一筆款項,做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票一直收不回了,入不了成本,怎么調(diào)賬
老師,2024年個人所得稅匯算清繳6.30日截止,我看了要補(bǔ)稅,但是2024年專項附加扣除沒報過,我能不能現(xiàn)在申報專項附加,然后再報個稅匯算清繳
老師,個人房東出租房子租金一年5000,需要繳納什么稅?大概多少錢
老師,我們現(xiàn)在是兩個股東的,現(xiàn)在要清算了,是不是所有的往來賬戶都要看一下,還是只是看應(yīng)付賬戶就行?因為很多供應(yīng)商是一個股東以公司的名義去合作的
24年做賬借:主營業(yè)務(wù)成本37 貸:銀行存款37 應(yīng)該做賬為借:研發(fā)支出-資本化支出37 貸:銀行存款37 2025年現(xiàn)在怎么調(diào)整?
哪個科目可以看出,期末有沒有在產(chǎn)品掛著
老師,2023年購入小車89萬,符合一次性扣除政策嗎?
老師問下注冊餐飲營業(yè)執(zhí)照是個體戶還是有限公司呢
你好老師,現(xiàn)在加固定資產(chǎn)卡片,是按最開始入賬時間和攤銷時間錄入,還是按現(xiàn)在價值剩余攤銷時間錄入呢
本月紅沖,去年收到發(fā)票月份開始調(diào)整稅務(wù)報表是吧老師。購入取消了,銷售也要相應(yīng)的調(diào)整,本年在銷售沖紅
你好,是的。就是這樣理解。
老師,那今天紅沖的就是以前年度損益調(diào)整唄,調(diào)整今年的未分配利潤
你好,是的。就是這樣理解。