借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。 借:?借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
1. 企業(yè)計(jì)提年中獎(jiǎng)是不是和發(fā)放工資一樣做分錄借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 發(fā)放的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款, 2. 這個(gè)年終獎(jiǎng)的時(shí)候在匯算清繳的時(shí)候是不是也是填寫在工資薪金里面?
老板墊付工資,怎么做計(jì)提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對(duì)嗎??還是說向法人借款 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫(kù)存現(xiàn)金。這兩個(gè)哪個(gè)是正確的
老師,去年的工資計(jì)提多了,發(fā)放多了,導(dǎo)致其他應(yīng)付款增加了好多,我現(xiàn)在要調(diào)回來,怎么做分錄?計(jì)提的時(shí)候是借:管理費(fèi)用工資,貨:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,往來是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款法人
老師你好,我們?nèi)ツ暧袀€(gè)憑證應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)100 貸:庫(kù)存現(xiàn)金100 做成了 借:應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)費(fèi)100 貸庫(kù)存現(xiàn)金100 現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,這個(gè)怎么調(diào)整啊
老師 ,您好 有個(gè)實(shí)操問題怎么也不理解 就是給老板發(fā)現(xiàn)金補(bǔ)貼 在發(fā)放的時(shí)候我看做的憑證是借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 等費(fèi)用票拿來做的憑證是借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 怎么看也理解不了 這中間是不是差分錄啊
老師,來的貨是28克,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是,公司賣出去是30克算,這個(gè)發(fā)票我該怎么開
采購(gòu)是企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)不可或缺的環(huán)節(jié),采購(gòu)設(shè)備貨物資可能涉及的稅有,a增值稅 b印花稅 c消費(fèi)稅 d車輛購(gòu)置稅
老師,半路接的賬,輸入期初數(shù),是不是要2025年1月到現(xiàn)在的科目余額表,
工商年報(bào)中的單位繳費(fèi)基數(shù),怎么填?
下列有關(guān)現(xiàn)金折扣表述中正確的有a2/10表示買方在10天內(nèi)付款可按照售價(jià)給予2%的折扣,b1/20表示買方在20天內(nèi)付款可按照售價(jià)給予1%的折扣,c n/30表示買方在30天內(nèi)付款可按照售價(jià)給予百分之比不確定的折扣,d n/30表示買方在30天內(nèi)付款,則不給予折扣
各部門采購(gòu)的固定資產(chǎn)必須填寫請(qǐng)購(gòu)單,由固定資產(chǎn)管理員確認(rèn)簽字對(duì)還是錯(cuò)
無形資產(chǎn)在未完成階段加計(jì)扣除100%,那形成無形資產(chǎn)后又可以加計(jì)扣除200%嗎
下列使用公允價(jià)值計(jì)量的有,a交易性金融資產(chǎn)b其他權(quán)益工具投資c公允價(jià)值計(jì)量的投資性,d存貨
老師你好我2月份有筆預(yù)收賬款做重復(fù)了,這個(gè)月我該怎么調(diào)整分錄做回來
請(qǐng)問 項(xiàng)目包工頭預(yù)繳個(gè)稅到個(gè)人名下,現(xiàn)在對(duì)方會(huì)計(jì)要求我直接轉(zhuǎn)勞務(wù)款給這個(gè)人,沒有發(fā)票,對(duì)方會(huì)計(jì)說可以預(yù)繳個(gè)稅,現(xiàn)在是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的完稅憑證,可以作為付勞務(wù)款的,支出憑證嗎? 意思就是公司付勞務(wù)款給個(gè)人,個(gè)人不去稅務(wù)局代開發(fā)票,直接在稅務(wù)局預(yù)繳個(gè)稅開了經(jīng)營(yíng)所得的完稅憑證,這種情況可以嗎? 是什么意思呀 請(qǐng)清楚這個(gè)事情的老師回答我一下 謝謝
我看我們會(huì)計(jì)就是按上面那樣做賬的 我怎么看不明白呢 您說的這個(gè)我能看明白
他的思維混亂,沒有計(jì)提費(fèi)用
那老師您說的這個(gè) 后續(xù)來票也沒辦法沖啊 因?yàn)槟耙呀?jīng)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)了呢
整個(gè)過程是這樣 老板先把錢拿走了 后續(xù)拿票來沖
?借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這個(gè)后邊附發(fā)票
老師 突然看明白了 您看看這么理解對(duì)嗎 支付的時(shí)候 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 要拿票來沖了 我看會(huì)計(jì)做的帳是 收回工資 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 按費(fèi)用票沖 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這么做應(yīng)該也沒問題吧
采購(gòu)福利付款取得發(fā)票 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 月末按當(dāng)月支付的福利計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。
我們這個(gè)會(huì)計(jì) 就沒計(jì)提 直接當(dāng)支付的時(shí)候
老師 還有一個(gè)問題 就是這種支付現(xiàn)金補(bǔ)貼 后續(xù)拿票來沖 用現(xiàn)金支付比較好 還是銀行直接轉(zhuǎn)賬
都可以的,沖平就行了哈
老師哪種支付方式更好些呢
老師 就是你明明不是工資 還進(jìn)了應(yīng)付工資 后面拿票來沖 這種允許嗎
采購(gòu)福利付款取得福利費(fèi)發(fā)票 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 月末按當(dāng)月支付的福利計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
老師 您是正面回答問題嗎
我已經(jīng)重新寫了分錄哈,先報(bào)銷福利費(fèi),后計(jì)提,有什么不理解的呢?