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老師你好,我們?nèi)ツ暧袀€憑證應該是 借:管理費用-保險費100 貸:庫存現(xiàn)金100 做成了 借:應付職工薪酬-保險費100 貸庫存現(xiàn)金100 現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)這個錯誤,這個怎么調(diào)整啊

2025-02-18 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-18 10:03

你好,這個你應該借以前年度損益調(diào)整,貸應付職工薪酬。

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快賬用戶1948 追問 2025-02-18 10:06

這一步就行嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-18 10:07

你好,然后再將這個以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以了。

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快賬用戶1948 追問 2025-02-18 10:08

好的,謝謝老師解惑

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齊紅老師 解答 2025-02-18 10:10

你好不用客氣的了

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你好,這個你應該借以前年度損益調(diào)整,貸應付職工薪酬。
2025-02-18
您好,那您的紅字沖回錯誤分錄,才能按正確的計提,
2022-04-25
您好 請問是沒有通過應付職工薪酬科目走賬 對嗎
2022-04-25
?你好;? ? ? 你紅沖上面6月做的分錄 ;然后按照你正確分錄做一遍即可;? 直接紅沖 在做正確的??
2022-08-16
你好,不影響你的匯算清交,你現(xiàn)在借庫存現(xiàn)金貸應付職工薪酬就可以。
2021-05-12
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