在收款的當(dāng)月確認(rèn)收入和增值稅,不暫估
老師您好,咨詢(xún)一個(gè)稅務(wù)問(wèn)題,當(dāng)月做了一筆無(wú)票收入,并按稅法規(guī)定,申報(bào)增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票,此時(shí),我們應(yīng)該怎么處理?申報(bào)增值稅的話,那不是重復(fù)申報(bào)增值了嗎?我們只收了一筆錢(qián),確認(rèn)無(wú)票收入計(jì)算一次增值,開(kāi)具發(fā)票收一次增值。
外貿(mào)企業(yè),美金業(yè)務(wù)。收款按美元收,乘以月初1月的匯率沖應(yīng)收。但是應(yīng)收賬款,按當(dāng)月報(bào)關(guān)的美金乘以當(dāng)月1號(hào)匯率算的人民幣金額入賬。導(dǎo)致現(xiàn)在因?yàn)榇_認(rèn)收入和回應(yīng)收款不在同一個(gè)月,匯率不同,沖減后 該客戶的余額有問(wèn)題,這個(gè)怎么處理?
老師好,公司為制造加工企業(yè),報(bào)到稅務(wù)局的申報(bào)表全部是按開(kāi)票收入計(jì)賬的。我們這邊收入需月底與客戶對(duì)完賬確認(rèn)后才能開(kāi)發(fā)票,開(kāi)票后客戶才會(huì)付錢(qián)過(guò)來(lái),我們收款也是延后個(gè)多月。稅務(wù)報(bào)表全部按開(kāi)票金額申報(bào)。提供給老板的就是當(dāng)月暫估收入計(jì)算的,成本與申報(bào)表完全相同。這算兩套賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,一年合同款到賬,開(kāi)具增值稅發(fā)票,一次性交增值稅,確認(rèn)預(yù)收賬款。合同按月提供服務(wù),按月發(fā)生成本確認(rèn)收入,季度交企業(yè)所得稅,報(bào)稅用寫(xiě)收入不一致說(shuō)明嗎。年底收入會(huì)一致
老師,合同簽訂一年按月提供服務(wù),對(duì)方一次性給支付一年款,先確認(rèn)預(yù)收賬款,按月發(fā)生成本確認(rèn)收入,增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致需要做說(shuō)明嗎?稅會(huì)差異什么要求嗎?謝謝
來(lái)發(fā)票沖暫估的分錄怎么做?
想調(diào)整去年的:研發(fā)費(fèi)用-福利費(fèi)到管理費(fèi)用-福利費(fèi),放到24年的13期,這樣的話12月末的損益和報(bào)表要不要重新做?審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出來(lái)了有影響嗎?
老師好,我們公司2024年12.9存入一筆A保證金,并給B公司開(kāi)出銀行承兌匯票,今年6.9號(hào)a公司進(jìn)行承兌,我方以保證金付款,這筆保證金結(jié)息C,全程怎么做賬
老師你好,房產(chǎn)證上面只有一個(gè)配偶的名字,雙方都可以抵扣個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)扣除嗎
個(gè)人所得稅2008至2025牟個(gè)人的申報(bào)明細(xì)怎么下載?
老師,請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)分別有成品倉(cāng),展銷(xiāo)倉(cāng),維修倉(cāng),賬也需要體現(xiàn)這三個(gè)倉(cāng)庫(kù)嗎
@郭老師,請(qǐng)問(wèn)加工蝦石料是屬于什么類(lèi)的發(fā)票?建筑服務(wù)的發(fā)票嗎?需要開(kāi)具9%發(fā)票嗎?
老師好 市區(qū)的某餐飲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年向居民張某租入一家門(mén)面房用于餐廳經(jīng)營(yíng),合同約定每月租金為3萬(wàn)元,租期為12個(gè)月 問(wèn)為啥分?jǐn)偤笤伦饨鹗杖胛闯^(guò)10萬(wàn)元,免征增值稅?
請(qǐng)問(wèn)如果公司開(kāi)票到其他市,企業(yè)所得稅怎樣交,不能有成本費(fèi)用抵嗎?,跟開(kāi)市內(nèi)的有什么區(qū)別?
老師公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)非個(gè)人,交多少的個(gè)稅?