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Q

客戶是分批付款的,每次付款我們要先開票給他們,那產(chǎn)品還沒入庫,這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

2025-06-25 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-25 14:04

暫估入庫,然后暫估成本。

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快賬用戶8401 追問 2025-06-25 14:06

我們是工廠,就是生產(chǎn)成本那一步都得暫估嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 14:17

你好,其實老師建議你直接借助業(yè)務(wù)成本暫估貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶8401 追問 2025-06-25 14:22

老師,我們是銷售方,產(chǎn)品自己受托生產(chǎn)出來的,如果單純采購進來銷售的可以按照你說的暫估,但是現(xiàn)在是自己生產(chǎn)的,暫估就不我知道怎么做合適了

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齊紅老師 解答 2025-06-25 14:23

你好,也是一樣的,你先暫估就可以了。確認之后再去沖減就好了。

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快賬用戶8401 追問 2025-06-25 14:27

貸方應(yīng)付可以暫估隨機一個原材料商或者加工廠吧

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齊紅老師 解答 2025-06-25 14:28

你好,可以的。操作沒問題。

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快賬用戶8401 追問 2025-06-25 14:33

那目前我們賬上有庫存商品,但是不是對應(yīng)這單的,我先用老庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本,也可以的吧,后面時間產(chǎn)品入庫了我能不能不調(diào)整,因為我們沒有做細化的成本核算,只是籠統(tǒng)的入庫了,都在庫存商品自己科目下

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齊紅老師 解答 2025-06-25 14:34

你好,操作是可以的

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快賬用戶8401 追問 2025-06-25 14:38

生產(chǎn)企業(yè)一般成本入庫和成本結(jié)轉(zhuǎn)時,分別需要什么做附件?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 14:40

你好,入庫的時候是用成本分配表和入庫單。 結(jié)算成本的時候是用出庫單

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暫估入庫,然后暫估成本。
2025-06-25
你好賬上可以這樣操作
2025-05-14
確認銷售收入時,應(yīng)先暫估成本,待收到發(fā)票再調(diào)整正式成本。這樣能準確反映成本與收入匹配原則。
2024-09-23
同學你好 直接開就行了 按照實際數(shù)量
2021-05-19
您好,您是否滿足會計收入確認條件?
2022-01-25
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