暫估入庫,然后暫估成本。
老師我賣給客戶產(chǎn)品,銷售出庫了送貨給客戶了,但是客戶還未付款沒開銷項票,那結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,家具零售行業(yè),如果有產(chǎn)品暫時沒有庫存,但是客戶下單了轉(zhuǎn)款了,然后我們也把發(fā)票開給客戶了,那這個我們開票當月還是要確認收入嗎?沒有庫存我們是不是暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,
老師,供應(yīng)商先把成品給我們,我們還沒付款,供應(yīng)商也沒開票,賬上是沒做庫存商品入庫的,現(xiàn)在我們把成品銷售出去了,現(xiàn)在確認收入要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄還是等付完供應(yīng)商的款再結(jié)轉(zhuǎn)商品成本
公司接了新訂單,客戶分批付款的,但是每次都是讓我們先開票才付錢,所以就先開票了,貨沒好好也沒發(fā),這就導致當月沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那可不可以用賬面的老庫存,先結(jié)轉(zhuǎn),后期這批貨好了成本再正常入?
客戶是分批付款的,每次付款我們要先開票給他們,那產(chǎn)品還沒入庫,這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
錄入科目時,我將庫存商品中的第3項產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項的四抽屜原野橡木色,我想這個順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時,編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時候變成了,下級編碼成了1405001003_A04,另一個田園橡木色下級編碼成了1405001004_A03.又導致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時,兩個產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師好,請問公司想轉(zhuǎn)股(自然人轉(zhuǎn)讓給自然人),賬上盈利,稅怎么交?
錄入科目時,我將庫存商品中的第3項產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項的四抽屜原野橡木色,我想這個順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時,編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時候變成了,下級編碼成了1405001003_A04,另一個田園橡木色下級編碼成了1405001004_A03.又導致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時,兩個產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師,員工離職半年后申謝公積金補償,要求一次性打入他個人賬戶,這種多少錢才要交個稅?這個要申報個稅?
老師有沒有供應(yīng)商貨款附請款資料的模版(就是附件單據(jù))要求供應(yīng)商提供
老師你好,請問我們公司注冊資本100萬,股東實際實繳150萬,請問怎么辦還能辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
支付給個人運費對方?jīng)]有辦法開發(fā)票怎么弄
你好,關(guān)于車間的滅鼠服務(wù)費應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?借:制造費用-服務(wù)費-xx車間 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商, 這樣寫可以嗎
老師,我是個小規(guī)模金銀首飾公司,經(jīng)常會有無票收入進公戶的,比如我銀行收到了100的貨款,這樣我在申報增值稅無票收入的時候,是直接填寫100,還是需要做價稅分離?100/1.01?
民辦非企業(yè),請問19年的捐贈收入,19年一直掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在做審計,審計說必須把這筆收入處理了,說做捐贈收入,19年打入時,分兩筆,20萬備注捐贈款,65萬那筆沒有備注捐贈,請問現(xiàn)在怎么做合適?增值稅和所得稅需要繳納嗎
我們是工廠,就是生產(chǎn)成本那一步都得暫估嗎?
你好,其實老師建議你直接借助業(yè)務(wù)成本暫估貸應(yīng)付賬款。
老師,我們是銷售方,產(chǎn)品自己受托生產(chǎn)出來的,如果單純采購進來銷售的可以按照你說的暫估,但是現(xiàn)在是自己生產(chǎn)的,暫估就不我知道怎么做合適了
你好,也是一樣的,你先暫估就可以了。確認之后再去沖減就好了。
貸方應(yīng)付可以暫估隨機一個原材料商或者加工廠吧
你好,可以的。操作沒問題。
那目前我們賬上有庫存商品,但是不是對應(yīng)這單的,我先用老庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本,也可以的吧,后面時間產(chǎn)品入庫了我能不能不調(diào)整,因為我們沒有做細化的成本核算,只是籠統(tǒng)的入庫了,都在庫存商品自己科目下
你好,操作是可以的
生產(chǎn)企業(yè)一般成本入庫和成本結(jié)轉(zhuǎn)時,分別需要什么做附件?
你好,入庫的時候是用成本分配表和入庫單。 結(jié)算成本的時候是用出庫單