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老師,請教您,在2024年9月的時候計提了營業(yè)外收入,借:其他應(yīng)收款-政府補(bǔ)助,貸:營業(yè)外收入。但是當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn)在2024年11月收到的時候直接做了,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入,現(xiàn)在是要沖掉2024年9月計提的這筆嗎?應(yīng)該怎么做分錄

2025-06-25 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-25 12:01

借:?其他應(yīng)收款-政府補(bǔ)助 負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤? 負(fù)數(shù)

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快賬用戶2563 追問 2025-06-25 13:35

跨年了也能直接這樣做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-25 14:17

是的,跨年是直接調(diào)整利潤

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借:?其他應(yīng)收款-政府補(bǔ)助 負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤? 負(fù)數(shù)
2025-06-25
你好,你返回去結(jié)賬修改的話,你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表和所得稅申報表能修改嗎?能修改的話,可以啊,可以刪除反結(jié)賬修改刪除它然后再重新結(jié)賬。
2025-02-25
借銀行存款貸利潤分配?
2021-02-19
你好 可以這么做的
2021-01-06
同學(xué),你好,相當(dāng)于你一月多做了一筆收入,對吧,你直接紅沖了就行了
2021-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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