你好,你是少記了這筆憑證,你就直接寫進(jìn)去就好了。
小規(guī)模納稅人注冊資金實際繳納200萬,老板這幾年都是自己報稅,沒做帳。沒有在報表體現(xiàn)這個200萬的注冊資本。所有報表都是0申報,現(xiàn)在從新接手這個公司賬務(wù),文文老師說可以從新做賬,把注冊 資本加上去,那初始銀行存款有200萬,但是現(xiàn)在已經(jīng)沒錢了,老板又不能提供銀行流水。那這個200萬怎么處理
企業(yè)股東從20年9月到21年1月陸續(xù)給公司對公賬戶轉(zhuǎn)入投資款200多萬,記賬的時候當(dāng)成無票收入的收款入賬了,借:銀行存款200萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬。是免稅商品?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆款是投資款,該怎么做賬務(wù)處理?有什么風(fēng)險?
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù),會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務(wù)結(jié)束了呀?
老師您好,我公司是一個資產(chǎn)管理公司,去年底收到了一筆土地租金,是要支付給農(nóng)場的,借:銀存200萬,貸:其它應(yīng)交款 200萬,年底的時候,同事記賬記成了借:主營業(yè)務(wù)成本 200萬,貸:銀存200萬,,今年他發(fā)現(xiàn)其它應(yīng)交款還有余額,又做了借:其他應(yīng)交款 200萬,貸:以前年底損益調(diào)整 200萬,這樣做是對的嗎?
老師您好,我公司是一個資產(chǎn)管理公司,去年底收到了一筆土地租金,是要支付給農(nóng)場的,借:銀存200萬,貸:其它應(yīng)付款 200萬,年底的時候,同事記賬記成了借:主營業(yè)務(wù)成本 200萬,貸:銀存200萬,,今年他發(fā)現(xiàn)其它應(yīng)交款還有余額,又做了借:其他應(yīng)付款 200萬,貸:以前年底損益調(diào)整 200萬,這樣做是對的嗎?
有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓(xùn)費對方給開票。 還剩900元留存企業(yè),因前期支付了一個1050元,350*3人,還剩150元由企業(yè)自己擔(dān)負(fù)這個對方也已經(jīng)開票 這個分錄這樣做遞延收益還差900沒有轉(zhuǎn)出去呀,請老師幫更正一下
老師你好,如果銷售行業(yè)一般納稅人開出去的專票是13個點,那開出去的普票可以開3個點的嗎
老師,商貿(mào)公司開給建筑公司的發(fā)票,建筑公司要求備注,開票的時候忘記備注了,可以不備注嗎
老師,我們從外邊找機構(gòu)做研發(fā)專利的費用計入什么科目
消毒柜一般按照幾年提折舊啊老師
老師,去年我們收到的玉米發(fā)票抵扣了,銷售也開給另外一個公司了,現(xiàn)在稅務(wù)局查到之前的發(fā)票要做轉(zhuǎn)出,那開出的銷項也得沖紅吧,那這個稅款要補交上,銷項怎么調(diào)整
裝修公司假如原來與甲方簽訂合同金額50萬元,結(jié)算額53萬,后來因投標(biāo)問題,甲方要扣我們10萬違約金,我方也同意他們扣款,我們已給甲方開票42萬,違約金在這個項目里扣6萬,在另一個項目里扣4萬,我們請款甲方要求提供全額發(fā)票,我們能給開53萬的發(fā)票嗎?還是開47萬的發(fā)票,再補開5萬發(fā)票就可以了?這種情況怎么處理?
還是不明白印花稅,在稅務(wù)軟件能自動生成嗎
市場監(jiān)督管理局讓準(zhǔn)備年報和年度財務(wù)報表,年報不是財務(wù)報表嗎?
老師你好 請問,歸集公司人工成本,取數(shù)是取那個數(shù)據(jù),是工資表上的實付金額數(shù)和社保、公積金單位部分,還是應(yīng)付工資+社保、公積金單位部分
那我從哪一年開始寫,現(xiàn)在我要上傳23年的年報財務(wù)報表,這個不平呀
你好,正常來說你如果只是漏做了一筆憑證的話是不會不平的。