您好,如果他們不進(jìn)電子稅務(wù)局查一般沒(méi)事
老師您好,一般納稅人在營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢時(shí),年度報(bào)告書(shū)上的資產(chǎn)狀況信息里的數(shù)據(jù)跟實(shí)際有差異,有撒影響啵
老師你好!24審計(jì)報(bào)告有差異,差異是2022年度數(shù)據(jù),賬面需要調(diào)整嗎
老師好,我們公司要申請(qǐng)高企,高企要求研發(fā)人數(shù)占總?cè)藬?shù)不低于10%,如果按這個(gè)比例算下來(lái),賬面研發(fā)費(fèi)用就太高了,我肯定不能按照賬面數(shù)據(jù)去享受加計(jì)扣除,但這樣賬面研發(fā)數(shù)據(jù)和享受加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用就存在比較大的差異,問(wèn)題一,這樣是否會(huì)存在較大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);第二、申報(bào)高企的時(shí)候肯定要看匯算年報(bào),年報(bào)上加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)跟賬面數(shù)據(jù)不一致是否也影響高企申報(bào)
老師好,賬面數(shù)據(jù)跟投標(biāo)數(shù)據(jù)有差異一般問(wèn)題大嗎
您好老師 外貿(mào)企業(yè)出口免稅,不退稅產(chǎn)品,不用做退稅填報(bào)對(duì)吧,增值稅報(bào)表需要怎么處理,怎么填列呢?
老師,您好,我們公司的在建工程還有一些余額,實(shí)際該結(jié)轉(zhuǎn)的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了。有貸方余額,有借方余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓處理了,這該怎么處理。貸方余額應(yīng)該是把借方的給結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,公司鋪面裝修,交給一員工去處理,他借了幾萬(wàn)元出去,現(xiàn)在報(bào)銷,只有一張幾萬(wàn)元的收據(jù)、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告以及發(fā)票,這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)印花稅是怎么算的呢?
老師,我們有個(gè)小領(lǐng)導(dǎo)月中給小辦公室買了一臺(tái)空調(diào),開(kāi)給公司的專票,要到月底才能給他報(bào)銷,憑證這樣編寫(xiě),您看對(duì)嗎?不到兩千塊錢,不入固定資產(chǎn)了。收到專票時(shí)~借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:其他應(yīng)付款。報(bào)銷后~借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款~基本戶。
老師,建筑工程的印花稅按萬(wàn)分之3計(jì)算后,還需要減半征收嗎?
老師,建筑工程,材料運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸費(fèi),一般是計(jì)入材料成本是嗎?但是單獨(dú)才材料費(fèi)下設(shè)置明細(xì)科目核算呢?
我是客戶,但是供應(yīng)商寫(xiě)報(bào)價(jià)單抬頭寫(xiě)我的公司名可以的嗎?還是寫(xiě)供應(yīng)商公司名報(bào)價(jià)單
老師 電子稅務(wù)局上可以導(dǎo)出來(lái),其他公司開(kāi)給我們的電子發(fā)票嗎?
經(jīng)營(yíng)范圍只有食品零售,可以開(kāi)豬肉,糧油發(fā)票嗎,還是得改農(nóng)產(chǎn)品啥的
一般招投標(biāo)會(huì)看研發(fā)費(fèi)用嗎,我看我們招標(biāo)審計(jì)報(bào)告上沒(méi)有單獨(dú)體現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用
不會(huì),他們看財(cái)務(wù)報(bào)表和合同這些
他這投標(biāo)要求上寫(xiě)要求研發(fā)占營(yíng)收比大于3%,所以我擔(dān)心要看輔助賬啥的
公司投標(biāo)是做哪塊的?
做運(yùn)營(yíng)商銷售培訓(xùn)的,比如聯(lián)通這些
這種和研發(fā)沒(méi)太多關(guān)系,不會(huì)看