你好,填入免稅收入就可以了。 正常做免稅收入就行 主表和附表1的免抵退退稅收入里面
會(huì)計(jì)學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情 你好,我是外貿(mào)企業(yè),原先申報(bào)的出口退稅,現(xiàn)經(jīng)核查,不能退稅,要求企業(yè)做免稅處理。直接申報(bào)增值稅免稅申報(bào)就可以嗎?賬務(wù)處理需要怎么處理?
老師,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅,《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》里第8欄,“出口免稅”這一項(xiàng)需不需要填寫?我們都是需要退稅的業(yè)務(wù),這里寫的是免稅,需要填嗎
外貿(mào)企業(yè),出口不退稅的商品,除了填增值稅申報(bào)表,還有什么表格要填寫么?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè)有一批原材料玻璃通過(guò)加工貿(mào)易手冊(cè)進(jìn)口過(guò)來(lái),不用征收關(guān)稅,進(jìn)口增值稅,然后這批原料通過(guò)加工生產(chǎn)成產(chǎn)成品電視出口出去,那這樣的業(yè)務(wù)賬務(wù)處理是怎么做的,還有增值稅報(bào)表和出口退免稅申報(bào)是怎么申報(bào)的,有特殊表格要填嗎?
貿(mào)易型外貿(mào)企業(yè),出口一批商品,適用免退稅政策,出口貨物不需要繳納增值稅,并退進(jìn)項(xiàng)。 在出口商品前,向?qū)Ψ教峁┝思夹g(shù)咨詢服務(wù),收了相關(guān)費(fèi)用。請(qǐng)問這筆服務(wù)費(fèi)需要繳納增值稅嗎?和出口貨物的賬務(wù)處理一樣嗎?需要填寫申報(bào)表嗎?
請(qǐng)問加工砂石料是屬于什么類的發(fā)票?建筑服務(wù)的發(fā)票嗎?需要開具9%發(fā)票嗎?
老師 我是小規(guī)模納稅人 今年2季度僅僅開了專票6萬(wàn), 一個(gè)點(diǎn) 增值稅附加 我怎么交稅? 城建稅 教育費(fèi) 地方教育各繳納多少
老師,來(lái)的貨是28克,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是,公司賣出去是30克算,這個(gè)發(fā)票我該怎么開
采購(gòu)是企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)不可或缺的環(huán)節(jié),采購(gòu)設(shè)備貨物資可能涉及的稅有,a增值稅 b印花稅 c消費(fèi)稅 d車輛購(gòu)置稅
老師,半路接的賬,輸入期初數(shù),是不是要2025年1月到現(xiàn)在的科目余額表,
工商年報(bào)中的單位繳費(fèi)基數(shù),怎么填?
下列有關(guān)現(xiàn)金折扣表述中正確的有a2/10表示買方在10天內(nèi)付款可按照售價(jià)給予2%的折扣,b1/20表示買方在20天內(nèi)付款可按照售價(jià)給予1%的折扣,c n/30表示買方在30天內(nèi)付款可按照售價(jià)給予百分之比不確定的折扣,d n/30表示買方在30天內(nèi)付款,則不給予折扣
各部門采購(gòu)的固定資產(chǎn)必須填寫請(qǐng)購(gòu)單,由固定資產(chǎn)管理員確認(rèn)簽字對(duì)還是錯(cuò)
無(wú)形資產(chǎn)在未完成階段加計(jì)扣除100%,那形成無(wú)形資產(chǎn)后又可以加計(jì)扣除200%嗎
下列使用公允價(jià)值計(jì)量的有,a交易性金融資產(chǎn)b其他權(quán)益工具投資c公允價(jià)值計(jì)量的投資性,d存貨
要開出口發(fā)票嗎
你好,這個(gè)開普通發(fā)票就行了。
開了普票,利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)直接就帶出來(lái)了,對(duì)吧老師,增值稅報(bào)表也是自動(dòng)帶出來(lái)吧
你好,是的。就是這樣了。
進(jìn)貨發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出吧
但是你出口,你增值稅要填入對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。
明白,收到老師
你好,不用客氣的了。出口進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出
進(jìn)貨發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出吧,但是沒收到進(jìn)貨發(fā)票怎么處理呢
你好,收到貨物正常入賬。只是沒有發(fā)票不能抵扣,不能扣除。