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您好老師 外貿(mào)企業(yè)出口免稅,不退稅產(chǎn)品,不用做退稅填報(bào)對(duì)吧,增值稅報(bào)表需要怎么處理,怎么填列呢?

2025-06-25 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-25 17:49

你好,填入免稅收入就可以了。 正常做免稅收入就行 主表和附表1的免抵退退稅收入里面

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快賬用戶6669 追問 2025-06-25 17:51

要開出口發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-25 17:52

你好,這個(gè)開普通發(fā)票就行了。

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快賬用戶6669 追問 2025-06-25 17:53

開了普票,利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)直接就帶出來(lái)了,對(duì)吧老師,增值稅報(bào)表也是自動(dòng)帶出來(lái)吧

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齊紅老師 解答 2025-06-25 17:54

你好,是的。就是這樣了。

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快賬用戶6669 追問 2025-06-25 17:54

進(jìn)貨發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出吧

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齊紅老師 解答 2025-06-25 17:54

但是你出口,你增值稅要填入對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。

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快賬用戶6669 追問 2025-06-25 17:54

明白,收到老師

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齊紅老師 解答 2025-06-25 17:55

你好,不用客氣的了。出口進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6669 追問 2025-06-25 17:55

進(jìn)貨發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出吧,但是沒收到進(jìn)貨發(fā)票怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-06-25 17:56

你好,收到貨物正常入賬。只是沒有發(fā)票不能抵扣,不能扣除。

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是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列;生產(chǎn)型出口企業(yè)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)的 “三、免抵退稅” 欄等相關(guān)欄位填列免抵退相關(guān)內(nèi)容。
2024-12-08
親您好,您的問題老師正在處理,請(qǐng)稍等
2022-10-27
你好 這個(gè)不需要填寫。
2022-09-02
同學(xué)您好,是的,是這樣的,那您現(xiàn)在只需要再做個(gè)沒有退的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出記入成本
2021-08-17
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