你們付款給供應(yīng)商都是計入應(yīng)付賬款
請問如果公司采購一批貨當時入庫是不含稅的,價值是10000元,未付款,后面結(jié)算需要開票,供應(yīng)商計收10%,我們轉(zhuǎn)賬公戶10000元,1000元的稅金私戶轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,這樣操作可以嗎?當時我們?nèi)霂ひ彩遣缓惾霂さ?,公司做兩套帳的?/p>
老師請問一下,我們在前年的時候向另一家公司轉(zhuǎn)入資金30000元,公對公轉(zhuǎn)的,用于申辦學(xué)校資質(zhì),最后沒有辦下來,現(xiàn)在我們法人想從自己賬戶中退回這30000元錢可以嗎?但是這家公司目前還在正常使用的,并沒有注銷。
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
老師:應(yīng)付賬款貸方有90多萬,是因為這家供應(yīng)商名下有好幾家公司,付款和開票不一致造成的。還有就是我們是去年剛成立的有原來的公司搬遷。原來老公司經(jīng)營不下去了。新成立的公司名稱也換了,與原來不相干。但供應(yīng)商還是以前的供應(yīng)商,所以發(fā)票和付款弄的亂七八糟的?,F(xiàn)供應(yīng)商想平賬。他說私戶匯我們私戶上,然后我們從公戶上匯款給他們公司。其實我們是不欠錢的。這樣操作不太妥當。有沒有更好的辦法。當然,這么多金額不是一下子匯入個人卡上。怎么樣能平賬。。如果可以這樣操作的話,把個人卡上的錢轉(zhuǎn)入公戶上,以什么名義轉(zhuǎn)比較好
老師,高速通行電子普通發(fā)票是不是可以抵扣
老師,假如我24年匯算清繳虧損30萬。24年匯算清繳是在25年的5月份才做。如果25年二季度盈利了20萬。將有以前年度虧損補20,剩余的10萬在哪兒能看到這個金額?或者是以后在預(yù)繳時怎么能知道之前還剩余的10萬未彌補虧損?
車間員工慰問費放什么科目
老師你好!在平臺代開發(fā)票,稅費沒有交,稅率為一個點,公司直接扣一個點增值稅可以嗎?
職工工資可以沖暫估費用嗎?
老師,下午好。公司新裝修一起材料費人工一起11萬。這個直接計入當期損益還是怎么做是正確的?
5月份由小規(guī)模變更為一般納稅人6月份沒有帶出增值稅申報表怎么辦
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老師,客戶對公賬款付款給我們個人賬戶,不開發(fā)票,這樣可以嗎?