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老師,我們小規(guī)模我6月開具一張發(fā)票2000,然后又紅沖了2000這張發(fā)票,,這種情況,還需要做一正一反分錄嗎,還是無需做賬,不用管就行

2025-06-25 10:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-25 10:07

?是無需做賬,不用管就行了

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?是無需做賬,不用管就行了
2025-06-25
您好 正數(shù)和負數(shù)發(fā)票還需要入賬
2021-06-22
你好 對的 是這么做的
2021-11-19
你們已經(jīng)勾選抵扣沒呢?
2024-06-11
你好,成本不用動, 借應收帳款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù), 然后做一個正數(shù)發(fā)票的借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
2021-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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