可以的,補(bǔ)簽合同,可以
根據(jù)董事會(huì)作出的正式書面決議,寫字樓一層用于對(duì)外出租,其余樓層均作為本企業(yè)的辦公場(chǎng)所。2×10年5月25日,星海公司與一家大型超市簽訂了經(jīng)營(yíng)租賃合同,將寫字樓一層出租給該超市作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,租期為5年,租賃期開始日為2×10年6月1日。寫字樓一層能夠單獨(dú)計(jì)量和出售,建造成本為2400萬元,土地使用權(quán)成本按照建造成本的比例分配。要求:編制星海公司有關(guān)該寫字樓的下列會(huì)計(jì)分錄:(1)2×09年2月1日,購(gòu)入土地使用權(quán)。 借:無形資產(chǎn)——土地使用權(quán)10800000 貸:銀行存款10800000 (2)2×09年3月1日,預(yù)付工程款。 借:在建工程60000000 貸:銀行存款60000000 (3)2×10年5月20日,補(bǔ)付工程款。 借:在建工程30000000 貸:銀行存款30000000 (4)2×10年5月20日,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。 ①假定星海公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量 ②假定星海公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量 (老師您看看我前三個(gè)做的對(duì)不對(duì),順便幫我看看第四題怎么做,不太理解)
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師晚上好!我們是投資有限公司,注冊(cè)時(shí)公司章程規(guī)定由2個(gè)人共同出資,出資額2000萬,各占注冊(cè)資本50%,出資時(shí)間為2030年6月22日,至今未見出資款入帳。 問題: 1、出資人沒有出資,那公司就沒有所有者權(quán)益“實(shí)收資本”,這樣可以嗎? 2、在2020年8月我公司與一個(gè)投資有限公司簽了一個(gè)“項(xiàng)目回填及后期土地利用合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書”,項(xiàng)目名稱:芽苗研發(fā)生產(chǎn)中轉(zhuǎn)基地,項(xiàng)目用地面積200畝,合作方式及內(nèi)容:甲方以項(xiàng)目用地資源、項(xiàng)目申報(bào)等作為入股方式。乙方(我方):投入資金300萬作為入股方式。利潤(rùn)分配:甲40%、乙60% 項(xiàng)目交地及租金計(jì)算為2021年1月1日。3、我公司又以上述項(xiàng)目與另外2個(gè)人簽訂了合作經(jīng)營(yíng)合同。其中:一個(gè)人(周某某)以上述項(xiàng)目每1%的份額折合人民幣5萬元入股10%股份和股權(quán),計(jì)50萬元共同合作從事項(xiàng)目回填;另一個(gè)人(李某某)以上述項(xiàng)目每1%份額折合人民幣8萬元入股5%股份和股權(quán),計(jì)40萬元共同合作從事項(xiàng)目回填。這兩個(gè)人已各轉(zhuǎn)給我公司一半的資金。我公司如何入帳,會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請(qǐng)問下 :如果我的包工頭去項(xiàng)目所在地代開了經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項(xiàng)目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料兩種在購(gòu)買,和領(lǐng)用時(shí),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?還有如果購(gòu)買當(dāng)月開具專票,不認(rèn)證,有銷項(xiàng)稅額后再認(rèn)證,分別怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
公對(duì)公開票之后,購(gòu)買方可以用現(xiàn)金支付給銷售方嗎
老師,我想問一下,我們公司是國(guó)企,現(xiàn)在要把一個(gè)子公司無償劃轉(zhuǎn)給其他的國(guó)企,我們公司的賬面要怎么處理
公司購(gòu)買土地,之后準(zhǔn)備出租的話,取得土地使用權(quán)的時(shí)候需要申報(bào)哪些稅?
老師,請(qǐng)問,組織固定液(10%中性福爾馬林),稅收編碼是多少
老師,請(qǐng)問和對(duì)方有簽訂合同,對(duì)方有開具發(fā)票,現(xiàn)在銀行付款,可否不對(duì)公付款,假如銀行付款給私人賬號(hào),那個(gè)私人賬號(hào)不是法人的讓對(duì)方寫個(gè)付款委托書可以嗎,對(duì)方是公司
老師你好2024012漏入了一筆季度結(jié)息31元請(qǐng)問怎么入賬啊
老師好,之前股東給公司借過款,現(xiàn)在股東去世了,兒子成了股東,之前問股東借的款可以轉(zhuǎn)到兒子名下嗎?需要什么手續(xù)?
坐飛機(jī),收到電子客票行程單的同時(shí),能再收到電子發(fā)票(航空運(yùn)輸電子客票行程單)嗎?
老師好,社保的年度繳費(fèi)工資一定要報(bào)嗎?如果工資沒有改變也要報(bào)嗎?不報(bào)有什么后果?是截止今天嗎
那出租方同時(shí)提供操作人員的話,發(fā)票為9%嗎
是,出租方同時(shí)提供操作人員的話,發(fā)票為9%
老師,比如6月2日進(jìn)廠,租賃到6月23日退場(chǎng),于退場(chǎng)的時(shí)候簽訂合同,合同簽訂日定在6月23日,租賃區(qū)間6月2日—6月23日,我需要在合同抬頭上加上補(bǔ)簽 二字 吧
加上補(bǔ)簽,會(huì)更切合實(shí)際
好的,老師
好的,祝你工作順利!