暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
老師,發(fā)票未回來是借原材料(不含稅),貸應(yīng)付賬款(暫估)嗎,購入材料發(fā)票未收到的船費/陸路費是怎樣做分錄,借原材料,貸什么
老師,公司已經(jīng)預(yù)付過貨款的原材料,付款時賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款,到月末結(jié)賬時發(fā)票也沒有回來,要做暫估入庫賬務(wù)處理,借:暫估入庫-原材料 貸:暫估款-供應(yīng)商,可以嗎?等下月發(fā)票回來時,沖暫估入庫,然后再做原材料入庫,以上賬務(wù)處理正確嗎?
老師好,原材料暫估入庫怎么回事??? 借,原材料,暫估入庫, 貸,應(yīng)付賬款,暫估入庫 怎么回事???謝謝
入庫時: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價 下月初,暫估入賬要做沖回賬務(wù)處理: 借:原材料(或庫存商品)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(紅字) 1.紅沖后需要把正確進(jìn)項票錄入嗎? 2.正確的原材料數(shù)量,金額和暫估的數(shù)量,金額差距大怎么辦?
老師,請問原材料發(fā)票未收到,暫估入庫時分錄是借,原材料(庫存商品),貸,應(yīng)付賬款。那么次月收到發(fā)票時,應(yīng)該怎么沖回,沖回有重新按照發(fā)票入庫嗎?怎么做分錄的?
合同寫次月收款開票,按收款當(dāng)日確認(rèn)收入,那么實際當(dāng)月發(fā)生的成本跟確認(rèn)的收入不就錯開了一個月嗎,這樣利潤不準(zhǔn)怎么辦
注冊資本是根據(jù)什么來的
老師好,公司銀行匯款手續(xù)費、貸款支付的利息當(dāng)時費用發(fā)生的時候已經(jīng)入了費用了,發(fā)票收到后怎么做賬???
您好老師:我單位的采購合同都是寫總數(shù)量,單價多少錢每噸,因涉及到印花稅,是需要把單價在合同上在做一個不含稅金額,稅額多少錢嗎?如只是體現(xiàn)含稅單價,印花稅是要按照含稅單價繳納嗎?
公司在2025年1月將個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,現(xiàn)在這個公司需要賣給另外一個公司,是否有稅收分險和工商分險
無形資產(chǎn)攤銷額在資產(chǎn)負(fù)債表哪體現(xiàn)?
老師,企業(yè)普通的工商注銷是需要到窗口辦理的是嗎?需要提供哪些資料?
老師,請問,醫(yī)用材料,的開票編碼是多少
我們有研發(fā)部門,他們的工資社保和費用支出記什么科目?軟件里沒有研發(fā)費用這個科目
按合同說客戶次月付款開票,是按次月確認(rèn)收入,那么當(dāng)月增值稅不用申報嗎,還有當(dāng)月企業(yè)所得賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做,用暫估收入嗎嗎