你好,第一個借方是沒有叫折舊費的一級科目的 另外固定資產(chǎn)清理,會轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收支 所以固定資產(chǎn)做清理的時候,影響營業(yè)外收支,所得稅,利潤。 資產(chǎn)負債表的貨幣資金或者應(yīng)收賬款等,未分配利潤。固定資產(chǎn)科目
這個分錄怎么這么寫啊 借方固定資產(chǎn)清理和累計折舊=貸方的固定資產(chǎn)余額了 資產(chǎn)處置損益哪來的
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 就是我的固定資產(chǎn)少了放在貸方,我要清理的固定資產(chǎn)多了放在借方?是這個意思嗎?
清理固定資產(chǎn)時,借方的累計折舊會影響現(xiàn)金流量表補充資料種“固定資產(chǎn)折舊那一行”的編制嗎?
固定資產(chǎn)減累計折舊減減值,加固定資產(chǎn)清理,加上固定資產(chǎn)清理這個科目的借方還是貸方金額呢?
請問一下老師,調(diào)整上年度固定資產(chǎn)清理,貸方固定資產(chǎn)原值,借方是累計折舊和固定資產(chǎn)清理,還是累計折舊和未分配利潤?
老師,去年做的暫估,今年不會來票了,也沒有納稅調(diào)整,現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳時間,還可以更正申報去調(diào)增嗎,賬上今年可以紅沖吧?
財務(wù)總監(jiān)交接一般交接些什么
你好!剛接手小規(guī)模納稅人做賬,發(fā)現(xiàn)A公司的資產(chǎn)負責(zé)表里應(yīng)收賬款不對,應(yīng)收賬款是30萬元,但其中10萬元已經(jīng)在同年開票并且收款了,詢問上一手的會計人員沒有按照銀行流水與回單做賬。所以導(dǎo)致應(yīng)收賬款還掛著30萬元,在這個月我需要如何填寫憑證呢?
匯算清繳A105050表,工資薪金支出,是不是指扣除個稅、社會保險、公積金后,實際發(fā)放的金額。住房公積金和基本社會保障指單位承擔(dān)部分金額對么?
老師,財管第六章中,變價凈收入,不是稅后的么,為什么還需要減去25%
客戶下訂單后,工程出對應(yīng)的BOM表,老板需要核算材料成本和人工費,這個材料成本是不是可以直接讓采購核算
員工請假一個月沒有上班,但是公司規(guī)定超過一個月沒有上班的話醫(yī)社保自己承擔(dān),員工就直接轉(zhuǎn)了醫(yī)社?;貋?,人事直接把轉(zhuǎn)回來的醫(yī)社保這個當(dāng)做補貼做進去,變成實發(fā)工資是0,這樣申報個稅是不是直接報交醫(yī)社保的個人部分還是直接0申報呢?
老師你好,做暫估的時候價格是寫進價嗎?
這個期限為什么是2不是3
老師,這個第三問,復(fù)利現(xiàn)值得年數(shù)為什么是2年,不是3年
老師,我這是直接費用化,沒有收入
你好,你是說直接都轉(zhuǎn)入管理費用?
固定資產(chǎn)科目因此也會清零對吧,
你好,是的,清理完就是0了。
是的,余下未折舊的一次性全部費用化處理
你好,那就影響利潤表的費用,利潤,所得稅
就是資產(chǎn)負責(zé)表就是固定資產(chǎn)凈值為0,那固定資產(chǎn)原值累計折舊這個數(shù)還會顯示嗎?還是也為0?
你好,這個也是0了。清理完了。