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你好!剛接手小規(guī)模納稅人做賬,發(fā)現(xiàn)A公司的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里應(yīng)收賬款不對(duì),應(yīng)收賬款是30萬元,但其中10萬元已經(jīng)在同年開票并且收款了,詢問上一手的會(huì)計(jì)人員沒有按照銀行流水與回單做賬。所以導(dǎo)致應(yīng)收賬款還掛著30萬元,在這個(gè)月我需要如何填寫憑證呢?

2025-06-24 22:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-24 22:44

您好,那是不是銀行存款,這個(gè)也對(duì)不上?

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快賬用戶3635 追問 2025-06-24 22:52

上一手會(huì)計(jì)做的憑證與報(bào)表都沒有顯示銀行存款科目的

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齊紅老師 解答 2025-06-24 22:53

您好,那這樣的話,你看看銀行存款差多少,做一筆 借 銀行存款? 貸 應(yīng)收賬款

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快賬用戶3635 追問 2025-06-24 22:54

不知道是不是上一手會(huì)計(jì)不用銀行存款的科目,是不是用了暫估應(yīng)付款科目替代了?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 22:59

對(duì),可能是代替了這個(gè)是

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快賬用戶3635 追問 2025-06-24 23:00

這個(gè)暫估應(yīng)付款 我需要如何做這筆分錄呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 23:01

可以是 借 應(yīng)付賬款貸 應(yīng)收賬款

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快賬用戶3635 追問 2025-06-24 23:02

可以是 借 應(yīng)付賬款貸 應(yīng)收賬款 這個(gè)我可以添加公司名稱上去嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 23:03

是的理解的是沒錯(cuò)的

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快賬用戶3635 追問 2025-06-24 23:04

那暫估應(yīng)付款這個(gè)科目不需要做沖減分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 23:06

這個(gè)設(shè)備u需要的,您好

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齊紅老師 解答 2025-06-24 23:06

這個(gè)是不需要做的,你好

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快賬用戶3635 追問 2025-06-24 23:07

那2024年產(chǎn)生的收款,我在2025年做憑證科目 借 應(yīng)付賬款貸 應(yīng)收賬款 這個(gè)是沒有問題的?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 23:12

是的,這個(gè)是沒有問題的

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快賬用戶3635 追問 2025-06-25 09:48

你好!小規(guī)模納稅人之前的財(cái)務(wù)報(bào)表科目余額表 科目轉(zhuǎn)出未交增值稅與銷項(xiàng)稅額 有期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),我現(xiàn)在不想要這個(gè)科目,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)用快賬軟件這邊需要如何處理?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 09:50

那你轉(zhuǎn)到這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,這個(gè)就行的,手動(dòng)轉(zhuǎn)一下

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快賬用戶3635 追問 2025-06-25 09:52

轉(zhuǎn)出未交增值稅與銷項(xiàng)稅額 這兩個(gè)科目同時(shí)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目嗎?

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快賬用戶3635 追問 2025-06-25 10:13

轉(zhuǎn)出未交增值稅與銷項(xiàng)稅額 這兩個(gè)科目同時(shí)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 21:09

對(duì)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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您好,那是不是銀行存款,這個(gè)也對(duì)不上?
2025-06-24
你好: 就只是增值稅都不止幾萬,所以存在明顯的偷稅漏稅情況,而且一次性補(bǔ)稅也不現(xiàn)實(shí),老板不會(huì)同意的。 有財(cái)務(wù)經(jīng)理呢,不會(huì)讓會(huì)計(jì)約定幾萬,幾十萬金額的事情,肯定先與財(cái)務(wù)經(jīng)理確定,以及其他風(fēng)險(xiǎn),主要還是職位達(dá)不到。(財(cái)務(wù)經(jīng)理提這些建議。) 賬務(wù)只能補(bǔ)。
2021-01-10
你好,同學(xué)。出現(xiàn) 差額 計(jì)入留存收益 處理。
2019-09-23
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2022-07-12
您好!既然是預(yù)收款項(xiàng),不能確認(rèn)收入,那么要做更正處理,因?yàn)槭强缒辏^了匯算清繳期,所以影響損益的科目用以前年度損益調(diào)整科目來代替,更正如下 借:以前年度損益調(diào)整30萬 貸:合同負(fù)債30萬 這里的合同負(fù)債是按照現(xiàn)在最新收入準(zhǔn)則來定的,以前是預(yù)收賬款,您參考下
2022-03-11
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