那個(gè)直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
老師好,公司要注銷賬上有收不回來的其他應(yīng)收款,,還有企業(yè)已付開出現(xiàn)金支票了但是個(gè)人沒有取錢,這個(gè)可以沖回嗎?
老師,我?guī)齑尜~上有100多萬(wàn),實(shí)際沒有的,也不知道怎么結(jié)到這個(gè)余額,我現(xiàn)在想補(bǔ)申報(bào)收入把這個(gè)庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)沖掉了,那問題來了,我也不會(huì)收到現(xiàn)金或者銀行存款,也不可能應(yīng)收任何人的款,那我借方借什么科目?
老師,我賬上有其他應(yīng)收款1950萬(wàn),我們注冊(cè)資金就是2000萬(wàn),我想應(yīng)該就是這個(gè)注冊(cè)資金,我現(xiàn)在想把這個(gè)其他應(yīng)收款1950萬(wàn)給消化了,因?yàn)橛囝~擺起這么大,感覺有風(fēng)險(xiǎn)樣,我可不可以把其他應(yīng)收款1950萬(wàn)直接做筆分錄轉(zhuǎn)到其他貨幣資金呢,這樣其他貨幣資金科目有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)。或者說我這個(gè)要怎么處理才最好呢
老師,公司轉(zhuǎn)賬到個(gè)人卡上,累計(jì)15萬(wàn),備注了(差旅費(fèi)),我掛到其他應(yīng)收款下,然后現(xiàn)在告訴我說是取備用金,可不可以直接將其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入庫(kù)存現(xiàn)金?也就是 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
老師,有個(gè)業(yè)務(wù)是我們老板給別人走賬開具發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方公對(duì)公轉(zhuǎn)賬到我們公司,我們提現(xiàn)金出來給那個(gè)公司的個(gè)人。但是現(xiàn)在我那個(gè)的庫(kù)存現(xiàn)金掛賬太多了,這樣對(duì)我的風(fēng)險(xiǎn)很大,我可以把庫(kù)存現(xiàn)金掛到收款人的名下來消掉庫(kù)存現(xiàn)金么?
投資款調(diào)整: 之前為了貸款,財(cái)務(wù)調(diào)了一筆款,把股東欠公司款,調(diào)成了公司欠股東款; 現(xiàn)在為了融資,股東說他的投資款賬上沒顯示,讓把原來股東打款的金額調(diào)為投資款; 這怎么處理?
我們是工程公司 分包方給我們開發(fā)票我們?nèi)恳源l(fā)工資形式結(jié)算可以嗎
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金按6月初實(shí)際記賬的,6月以前的營(yíng)業(yè)收入怎么入賬
小微企業(yè)員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用分錄怎么做
請(qǐng)問下我們公司臨時(shí)工好多人,然后沒繳社保,但是稅務(wù)局最近有發(fā)通知給我們法人,請(qǐng)問下一般的公司或者大公司對(duì)于臨時(shí)工怎么操作的呀?
市場(chǎng)價(jià)值將遠(yuǎn)低于1500萬(wàn),意思是1500萬(wàn)是貴了,不值這個(gè)價(jià),那作為甲應(yīng)該不會(huì)回購(gòu),不會(huì)去花1500買不值1500的東西。那為什么說乙有重大經(jīng)濟(jì)動(dòng)因,這句話是不理解,既然不會(huì)回購(gòu)了,跟租賃又扯上了什么關(guān)系,賣了就是賣了,賣完就結(jié)束了呀!
老師好,中級(jí)職稱考試分三個(gè)批次兩年考過什么意思
注冊(cè)醫(yī)療科技有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍寫什么
老師,單位反向開票,稅收分類編碼選的是廢塑料塑料農(nóng)膜,可以享受增值稅即征即退的優(yōu)惠政策嗎?100%享受
想問第六題答案為啥給的是A?
這個(gè)需要什么證明材料嗎?啥都沒有啊
那么就暫時(shí)不管他,等對(duì)方注銷再說
對(duì)方正常經(jīng)營(yíng)的,是我們企業(yè)現(xiàn)在要注銷清賬呢
那么叫知情人寫個(gè)說明,領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)賬
老師,這個(gè)說明怎么寫?業(yè)務(wù)經(jīng)辦人寫可以嗎?
寫無(wú)法收回的情況
就是轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金不可行,風(fēng)險(xiǎn)大是嗎?
不能亂調(diào)賬的,要有依據(jù)
寫無(wú)法收回的情況說明,法人簽字蓋公章后直接調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出是嗎?
是的,就是那樣處理就行
好的,謝謝老師!自己寫這么個(gè)證明稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)啊
那個(gè)不能稅前扣除,做納稅調(diào)增就行