那個不結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的,只是核算加工成本費用

老師,我是小白,我想問下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計入制造費用-機物料消耗,做完后直接交付的,收到錢后直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,沒有入庫,沒有庫存商品,但是現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票開工具,那我沒有庫存商品,我到時候直接從生產(chǎn)成本里結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本可以嗎
收到受托加工材料物資時,可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。 發(fā)生加工費: 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用或應付職工薪酬 加工完成入庫時,結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫存商品—受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) 應交稅金——應交消費稅 確認收入時:庫存商品-受托加工產(chǎn)品不需要結(jié)轉(zhuǎn)么?
某企業(yè)第一車間甲產(chǎn)品500件,月初在產(chǎn)品成本為28000元,其中直接材料20000元,直接人工5000元,制造費用3000元。甲產(chǎn)品本月發(fā)生生產(chǎn)費用70000元,其中直接材料25000元,直接人工30000元,制造費用15000元。本月完工入庫甲產(chǎn)品400件,月末在產(chǎn)品100件。甲產(chǎn)品原材料在生產(chǎn)開始時一次性投入,工資和制造費用的發(fā)展比較均衡,月末在產(chǎn)品加工程度均為50%.要求:(1)當原材料在生產(chǎn)開始時一次性投入時,其投料程度為多少?(2)計算出各項費用分配率;(直接材料、直接人工、制造費用)(3)采用約當產(chǎn)量法計算出完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本;(4)編制結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品成本的會計分錄。
你好..我們委托別廠給我們加工..我們提供原材料..現(xiàn)在不想啟用委托加工這個科目 可以這樣寫嗎 領料 借:生產(chǎn)成本-原材料 貸:原材料 加工費 借:制造費用-加工費 貸:應付賬款-Xx 結(jié)轉(zhuǎn)制造費用費用 貸:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用-加工費 商品入庫 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-制造費用 -原材料.. 這樣可以嗎..
1.購入原材料一批(入庫單) 借:原材料—錫錠 借:原材料—電解銅 貸:銀行存款 2.車間領用原材料(領料單) 借:生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接材料 貸:原材料—錫錠 貸:原材料—電解銅 3.結(jié)轉(zhuǎn)人工成本 借:生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—人工—(生產(chǎn)部門工資、社保) 貸:應付職工薪酬 4.結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借:生產(chǎn)成本—鑼鈸 貸:制造費用 5.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本 借:庫存商品—鑼鈸 貸:生產(chǎn)成本—鑼鈸 6.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本—內(nèi)銷成本/出口成本 貸:庫存商品—鑼鈸 您看看我這樣處理對嗎?請老師指導!需要做結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用到生產(chǎn)成本嗎?我理解不按產(chǎn)品成本分配法做就不結(jié)轉(zhuǎn)人工到成本,不知道對不對?
還是說這個銷項稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰嬋霊欢愘M,應交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯怎么辦
樸老師進。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積?。?在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領完,一年領20萬,需要交多少稅
一般做審計報告,哪些報告內(nèi)容不披露對企業(yè)比較好或者沒有差別
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬的東西送人,發(fā)票也開到公司名下了,但是送人的時候開了4萬的發(fā)票給客戶,請問老師,我們應該按照4萬來入賬算折舊,還是5萬來入賬呀
老師,我剛剛?cè)肼毟杏X有點手忙腳亂的。我是在一家餐飲管理公司,有15家店,都是小規(guī)模的。我接手了其中的兩家,現(xiàn)在是已經(jīng)把10月份的內(nèi)賬結(jié)完了,接下來要整理外賬部分。我有點不懂,外賬怎么做賬呀?是另外做憑證,那是不是就要有另外的賬套呀?
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項以后,再付給供應商,沒有利潤,沒有成本,但是開了往來發(fā)票。算不算虛開發(fā)票?
#提問 老師:#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務局平臺申報,怎么總提示沒有設置密碼?在哪里設置? 可以讓法定代表人在個人所得稅app操作設置密碼 財務負責人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財務負責人web怎么操作?
老師,債務重組債務方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應該沖減債務的賬面價值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價值、 差額計入其他收益嗎
那你的意思就是原材料出庫計入制造費用,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本就可以了嗎?
是的,就是那樣做就行
我看到之前的會計把原材料出庫后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。但是我們加工的產(chǎn)品,都是訂單作業(yè),購入的只是一部分原材料,要加工成產(chǎn)品需要很長一段時間,有些不是當月就可以加工出來的,加工出來就直接交貨了,沒有庫存。我就想著確認一下,原材料出庫,必須要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
那個只核算加工成本,不是你們的商品,不轉(zhuǎn)庫存商品
是啊,我們只是替甲方加工一些部件,并不是一個完整的東西,所以只需要把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本就可以了,對嗎
是的,就是那樣做就行。生產(chǎn)成本-受托加工-在加工,完工后轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本-受托加工-已完工
我是想著先把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到制造費用,完了制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,這樣做合適嗎
按我說的思路清晰些
你的意思是先把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-受托加工-在加工,等完工以后,再把生產(chǎn)成本-受托加工-在加工結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-受托加工-已完工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎
是的,就是那樣子的,把再產(chǎn)品和完工的區(qū)分開了
可是這樣的話,當期的成本就會少了,委托加工,進項本來就少,這樣一來,利潤就會增加,稅負也會相應的增加
那個是據(jù)實做賬哈,真實反應業(yè)務流程
一般都是當月結(jié)轉(zhuǎn)前一個月或者2個月的原材料,計入制造費用,再結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,也是可以的,對嗎?
可以的,沒完工的計入在加工,完工在轉(zhuǎn)已完工
好的,您說的這種方式,更加清晰的反映了原材料的用途,謝謝指教!
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。