你好i,你這個金額多少
老師,我們有研發(fā)費用,今天稅務(wù)來檢查了,要求對研發(fā)人員的工資分配,研發(fā)儀器設(shè)備的分攤依據(jù)做個說明,我做的分配都是沒依據(jù)的呀,自己亂分的,我跟稅務(wù)說,每個月我做賬時分詢說研發(fā)部的主管,這個月人員用在每個項目上的工時是多少,每個項目分別用了些什么儀器設(shè)備,說完我做完,沒有留下紙質(zhì)的證明材料,說得過去嗎
你好老師,我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務(wù)是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購銷合同5800萬(營業(yè)執(zhí)照上有銷售材料),這個賬務(wù)處理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程買的材料計入工程施工-材料,那這筆材料銷售合同購進的材料我又計入哪個科目呢?核算利潤的時候是在一張利潤表上反映出來嘛?這樣的話就會導(dǎo)致我報的增值稅負要低些會不會有問題引起稅務(wù)查賬啊(因為工程基本增值稅稅負按2%以上交的,而銷售材料按千分之3交的,報增值稅申報表時又是合并在一張表上報的,這樣全年總的稅負就只有1%)
假設(shè)甲公司購入一臺設(shè)備,原值 100 萬元,進項稅 13 萬元,預(yù)計使用 10 年,凈殘值 0 。3 年后,因管理不善毀損報廢,已提減值準備 5 萬元,在清理過程中以存款支付清理費用 2萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明材料變價收入金額 10 萬元,稅額 1.3 萬元。要求,做出清理的相關(guān)會計分錄。 這道題該怎么做會計分錄?求老師解答
3、紅星公司2021年6月3日發(fā)出甲材料一批,價值100000元,委托長江公司加工成A材料(屬于應(yīng)稅消費品),支付來回運雜費2000元。6月25日支付加工費10000元,加工增值稅1700元;支付消費稅6000元,款項均已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付;6月28日A材料加工完畢驗收入庫 【要求】根據(jù)上述紅星公司有關(guān)業(yè)務(wù)編制會計分錄 (1)發(fā)出材料 (2)支付運費 (3)支付加工費及增值稅 (4)支付消費稅(A材料收回用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品) (5)材料驗收入庫(并計算A材料成本) 4、某企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)2021年12月購買需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,價款600000元,增值稅率17%,以銀行存款支付。 (2)安裝過程中領(lǐng)用材料100000元(不含增值稅), (3)應(yīng)付安裝人員工資50000元。 (4)12月31日安裝完畢交付生產(chǎn)車間使用。 (5)該設(shè)備預(yù)計使用10年,凈殘值率4%,采用直線法計提折舊。 (6)該設(shè)備用于交付使用后第四年末報廢,在清理中,支付清理費2000元,收到殘料變價收入款共計10000元。
請問老師,我司有一批原材料,當(dāng)時是因為客戶需要備的料,后來客戶不要了,就成了庫存,客戶也沒付款的,現(xiàn)在這個料也過時了,用不上了,要報廢,這個帳要怎么得下比較好一點?大概10幾萬的樣子
如果下個月的工資能發(fā)5000,之后拿3000出來,我還有2000,拿500出來交房租。還有150生活費
如果下個月的工資能發(fā)5000,之后拿3000出來,我還有2000,拿500出來交房租。還有150生活費
老師,我想問一下,我們想要享受再生資源收購廢舊農(nóng)膜的那個增值稅即征即退政策,那我反向開票,我開的是廢塑料塑料農(nóng)膜,這個跟那個咱們增值稅即征即退的那個名稱符合的上嗎?會不會因為這個名稱不對而不能享受這個政策呢?
老師,請問下沒有殘疾人的話應(yīng)該交多少殘保金?
老師你好!怎么補庫存商品明細賬,稅務(wù)要看
老師,一退休人員,每個月工資只有提成,5月4萬的工資,1—4月0元工資,6-8月0元工資,申報個稅時怎么申報?
當(dāng)月成本費用71萬,人工費用59萬5千,預(yù)估醬腌菜每月310000包,凈菜350000包,快手菜60000包 ,沙拉150000包,那我成本費用比例是多少?,人工費用比例是多少?
老師你好,我做這兩個分錄需要哪些附件呢?
老師想問一下,社保繳費基數(shù)怎么取數(shù)
小規(guī)模服務(wù)業(yè),公司團建,租車,到旅游景點的買票怎么記賬
還要看金額嗎?
你好一般的稅務(wù)局就是要求提供評估報告。
評估報告?
每個地方要求不一樣是嗎
評估報告具體是哪些內(nèi)容?
除了提供評估報告還需要提供什么?
是的,每個地方要求不一樣,你要問你的管理員看他的要求。