你好;? ? ? ?借待處理財產(chǎn)損益貸原材料? 借營業(yè)外支出貸待處理財產(chǎn)損益? ?
甘老師,請教一個問題,我公司是制造業(yè),現(xiàn)有賣廢料一批200塊錢現(xiàn)金,但是那批廢料早就領(lǐng)用過了,不在材料庫里面了。銷售時候也沒開票。要怎么做賬合適呢 我本來借庫存現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,但是他們覺得稅的問題不好解決
老師您好請教一個問題,我公司是制造業(yè),現(xiàn)有賣廢料一批200塊錢現(xiàn)金,但是那批廢料早就領(lǐng)用過了,不在材料庫里面了。銷售時候也沒開票。要怎么做賬合適呢? 我本來借庫存現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,但是他們覺得稅的問題不好解決
老師,我有個賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商,現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師:請教一下 公司上了ERP系統(tǒng)后,其中有部分原材料是屬于客供件,就是客戶付款把原材料拉我公司入庫后領(lǐng)料用于生產(chǎn),但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續(xù)成本分攤的時候也剔除了這部分原材料,就按暫估0.01/件單價入庫,但后面原材料入庫就與系統(tǒng)里邊對不上了 這部分怎么操作啊?2、賬務(wù)處理的時候分錄需要體現(xiàn)嗎?3、如果要體現(xiàn)應該怎樣做?
請問老師,我司有一批原材料,當時是因為客戶需要備的料,后來客戶不要了,就成了庫存,客戶也沒付款的,現(xiàn)在這個料也過時了,用不上了,要報廢,這個帳要怎么得下比較好一點?大概10幾萬的樣子
老師好,實操筆記怎么下載?
老師我們有無形資產(chǎn)2000萬,但是沒有攤銷,105080納稅調(diào)整明細表還用再填寫數(shù)據(jù)嗎?
?麻煩問一下,現(xiàn)在房屋出售過戶是不是要交20%的個人所得稅,就是增值的那部分
老師,請問老板有2個公司,一個公司賬上沒錢了但馬上要還貸款了,另一個公司賬上有錢,這個怎么樣操作比較好呢
電商 聚水潭導出的 銷售主體分析售后單商品表 這些標黃的列,應該跟哪些數(shù)據(jù)核對呀?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯賬怎么調(diào)嗎?
和那個員工簽訂私車公用合同,那個員工就可以報銷加油費,對嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當時沒入賬,然后補入賬補提折舊了就清理了,但是當時以10年時間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計準則
億企贏可以自己在家下載嗎?
我能把他當工程領(lǐng)用物料分幾個月分攤掉嗎?
做營業(yè)外支出的話,不能稅前抵扣了吧,進項需要調(diào)出來嗎?
?你好1;? ? ? ? ?一次性做處理; 如果是非正常原因 比如管理原因 走進項稅轉(zhuǎn)出? ??