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老師好,我24年7月買了一輛二手車1萬元,25年5月1000元賣掉,這個牽扯的賬務(wù)都有哪些,麻煩老師詳細指點一下,謝謝

2025-06-24 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-24 13:57

你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶5142 追問 2025-06-24 13:58

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-24 14:00

你好,不用客氣了呢。

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快賬用戶5142 追問 2025-06-24 14:02

老師好,我這個二手車必須按照這個固定資產(chǎn)處理嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-24 14:03

你好,是的。這個是標準做法。

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快賬用戶5142 追問 2025-06-24 14:23

老師您看一下這個數(shù)據(jù)都對不

老師您看一下這個數(shù)據(jù)都對不
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快賬用戶5142 追問 2025-06-24 14:23

寫的合適著不

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齊紅老師 解答 2025-06-24 14:24

你們平時沒有計提減值的話,就不需要做這個減值準備。

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快賬用戶5142 追問 2025-06-24 14:26

那我這具體怎么寫分錄數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2025-06-24 14:28

你不用管減值準備,把減值準備的金額也計入固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶5142 追問 2025-06-24 14:29

那我賣車只賣了1000元,這個固定資產(chǎn)清理就掛賬了嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-24 14:30

你好,最終固定資產(chǎn)清理的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支。

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快賬用戶5142 追問 2025-06-24 14:56

好的老師,謝謝

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快賬用戶5142 追問 2025-06-24 14:58

老師好,麻煩您再給我看一下這樣是不就完成了購進到賣出的全過程

老師好,麻煩您再給我看一下這樣是不就完成了購進到賣出的全過程
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齊紅老師 解答 2025-06-24 15:07

你好,這個沒問題的。你看一下是不是有銷項稅?因為要看你是不是一般納稅人,小規(guī)模有沒有達到起征點?

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快賬用戶5142 追問 2025-06-24 15:13

我們是買的個人車,也是賣給個人的,沒有進項稅銷項稅

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快賬用戶5142 追問 2025-06-24 15:13

小規(guī)模達到起征點是什么意思

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齊紅老師 解答 2025-06-24 15:14

你好,你們企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模。

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快賬用戶5142 追問 2025-06-24 15:22

一般納稅人,買的是個人的車,現(xiàn)在也是賣給個人

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-24 15:22

你好,你是一般納稅人的話就要確認銷項稅額。

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快賬用戶5142 追問 2025-06-24 15:37

老師您看一下,用鉛筆改了一下

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齊紅老師 解答 2025-06-24 15:37

你又上傳了圖片嗎,沒有看到圖片。

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你好,你是當固定資產(chǎn)核算的嗎
2025-06-23
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2025-06-24
純勞務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù) 建筑行業(yè)提供純勞務(wù)服務(wù),成本主要為人工是合理的,只要業(yè)務(wù)真實,有相應(yīng)的勞務(wù)合同、考勤記錄、工資發(fā)放記錄等支撐,就沒有問題。 工資計提與發(fā)放問題 暫不紅沖:對于 24 年計提了 90 萬工資,實際發(fā)了 30 萬,還有 60 萬未發(fā),預(yù)計 25 年 1 月再發(fā) 50 萬,剩余 10 萬的情況,不需要在 24 年年底的賬上紅沖掉多計提的工資。因為根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前(次年 5 月 31 日前)支付匯繳年度工資薪金支出是可以稅前扣除的。所以這部分計提未發(fā)的工資可以先掛在 “應(yīng)付職工薪酬” 科目中。 區(qū)分方法:為了區(qū)分 24 年和 25 年的工資,可以在 “應(yīng)付職工薪酬” 明細賬下設(shè)置二級科目,如 “應(yīng)付職工薪酬 - 2024 年工資” 和 “應(yīng)付職工薪酬 - 2025 年工資”,在 25 年發(fā)放時,根據(jù)工資歸屬期間分別計入相應(yīng)的明細科目。這樣可以清晰地反映出不同年度的工資情況,避免混淆。即使以后企業(yè)注銷,只要賬務(wù)處理清晰,能夠提供相應(yīng)的資料證明工資的歸屬期間,一般不會有問題。
2025-01-13
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