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增值稅加計抵減申報時,出口收入部分的進項稅怎么計算?

2025-06-24 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-24 11:32

你好,這個出口不能抵扣進項。

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快賬用戶5211 追問 2025-06-24 11:33

老師是我沒有描述清楚嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 11:34

你好,這個沒有明確的計算方式。 是看你出口銷售的貨物對應(yīng)的進項的稅額 比如你出口3臺手機,就是這3臺手機購進的時候的專票上面的進項。

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快賬用戶5211 追問 2025-06-24 12:12

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-24 12:13

你好,不用客氣的了。

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你好,這個出口不能抵扣進項。
2025-06-24
你好借 未交增值稅,貸其他收益??
2023-01-12
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 下個月借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸增值稅加計扣除 銀存
2022-03-12
你好,是的,就是這樣子計算。
2025-01-16
你好 是的 可以抵扣的
2021-08-27
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