你好 需要減出去的
生活服務(wù)行業(yè),增值稅進(jìn)項(xiàng)加記遞減,當(dāng)月還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么加計(jì)抵減的計(jì)算基數(shù),要不要減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分?
請問,增值稅加計(jì)抵減的稅額,如果有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,抵減稅額的表應(yīng)該填進(jìn)項(xiàng)稅額的10%,然后調(diào)減額填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分單位加計(jì)?還是直接填減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的加計(jì)數(shù)?
計(jì)算增值稅允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么題目中問的進(jìn)項(xiàng)稅要不要減去要轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項(xiàng)稅
加計(jì)抵減計(jì)算為:當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額的金額乘以加計(jì)抵減比率,如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有個(gè)金額,不過這個(gè)金額不是轉(zhuǎn)出的本期的進(jìn)項(xiàng)稅額,是轉(zhuǎn)出之前月份的嘛這個(gè)計(jì)算當(dāng)期加計(jì)抵減金額時(shí),這個(gè)不用從當(dāng)期金額里面減去的吧
請問老師,我當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額的時(shí)候,我需要把這筆轉(zhuǎn)出的稅減掉再計(jì)算加計(jì)抵減么?例如,進(jìn)項(xiàng)稅1000,轉(zhuǎn)出200,加計(jì)抵減是(1000-200)*比例?還是不用管轉(zhuǎn)出的這200
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎