繳款查詢卻查不到,說明不用繳
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過10萬,季度不超過30萬,不繳納增值稅。同時,開具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請問: 如果一個小規(guī)模納稅人開具了1張11萬元的租賃費發(fā)票,開具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒有超過30萬,請問這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
請問老師小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過45萬,是不是不用繳納增值稅呢?但是如果其中有幾萬是開的專用發(fā)票,是不是就需要繳納專用發(fā)票的增值稅就行了?
老師你好 請問下 我小規(guī)模公司開票 現(xiàn)在不是一個點的了么 我普票不超過三十萬不繳納增值稅 那我如果要是開專票 那我這個專票的金額含不含這里面啊
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分攤做收入嗎?還是一次性計入收入?(比如收了1年的房租)然后這個月收了好多家的房租,開了普通增值稅發(fā)票30萬,由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分攤的方式的話,因為還有1月份和2月份也收到過租金,這個月比如確認了收入35萬,是不是不存在繳納增值稅,因為繳納增值稅是按照開票來的,所以在分攤的情況下無論我確認的收入是否超過30萬,都不需要繳納增值稅對不對?
請問一下小規(guī)模增值稅不超過1塊錢,需不需要繳納,開了一份專票,產(chǎn)生幾毛錢的稅金,但繳款查詢卻查不到
您好,25年發(fā)現(xiàn)往期填報的23年度的工商年報里的醫(yī)?;鶖?shù)不對,當時是根據(jù)稅務申報系統(tǒng)里自動生成的基數(shù)累加的,今年發(fā)現(xiàn)其中一個月的基數(shù)代入的不對,社保繳費是對的,1、可以不做修改嗎?24年報完以后也沒有跳出異常,也并沒有其他錯誤,稅務系統(tǒng)里帶出的基數(shù)就是不對的,不是人為錯誤,2、25年一般只對當年填報的24年的數(shù)據(jù)做審核對嗎?
老師,客戶用房子抵扣貨款,我公司繳納房產(chǎn)契稅,印花稅怎么做分錄?
老師,是不是在第三方平臺購買機票后,如果要做進賬,不能單單開具發(fā)票,還要打印這樣的登記卡出來是吧?才能計算9%的進賬。是發(fā)票金額(含燃油基建)/1.09*0.09去計算是吧?
老師,現(xiàn)在注冊公司需要驗資嗎?
老師,我第一次遇見差額征收,是什么意思
您好,25年發(fā)現(xiàn)往期填報的23年度的工商年報里的醫(yī)保基數(shù)不對,當時是根據(jù)稅務申報系統(tǒng)里自動生成的基數(shù)累加的,今年發(fā)現(xiàn)其中一個月的基數(shù)代入的不對,1、可以不做修改嗎?24年報完以后也沒有跳出異常,2、25年一般只對當年填報的24年的數(shù)據(jù)做審核對嗎?
老師,我與a公司有業(yè)務往來,我收到b公司的商票其實是a公司的,我做分錄借應收票據(jù)-b公司 貸應收賬款a公司 商票到期提示付款借銀行存款 貸應收票據(jù)-b公司 對嗎
公司的實收資本是張三公司實繳50萬 李四公司實繳20萬 現(xiàn)在李四公司把股份全部轉(zhuǎn)給張三公司 。那么李四實繳的20萬是不是就轉(zhuǎn)給了張三公司 實際就是50+20=70萬
這道題的第4問,計算最低售價要考慮B的固定制造費用嗎謝謝
老師,請教一下,我們公司投資了另一家公司,現(xiàn)在收到分紅,我分錄就是借銀行存款,貸投資收益。因為兩家都是有限公司,分紅時是不產(chǎn)生稅的,對嗎?
但有其他客戶的不超過一塊錢也要繳納呀,只是印花稅不超過一塊錢才不用繳,增值稅不是有多少錢都要繳納的嗎
但繳款界面查詢不到要繳款金額,說明不用繳