你好,可以不做修改的這個(gè)是 是的,25年只對(duì)24年申報(bào)數(shù)據(jù)審核的
老師,我昨天本來打算把25年社保申報(bào)年度申報(bào)的,但是系統(tǒng)自動(dòng)跳出了24年的社保需要年審,所以當(dāng)時(shí)我就不小心申報(bào)了今年最新的社保繳費(fèi)基數(shù) 4308,實(shí)際上2024年的工資繳費(fèi)基數(shù)4027,導(dǎo)致現(xiàn)在要補(bǔ)2024年的社保差額。我現(xiàn)在要去稅務(wù)局做更正,需要一份情況說明書,老師,您這里有沒有模板,可以給我一份嗎?
老師好,我們24年6月之前賬是代賬公司做的,我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng),由于損益是手動(dòng)輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報(bào)表中,后面季度的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是從第二季度開始,累計(jì)數(shù)是錯(cuò)誤的,季度企業(yè)所得報(bào)表中利潤(rùn)表也是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),所得稅季度報(bào)表還能更改嗎?我只更正年度匯算清繳可以嗎?就是營(yíng)業(yè)收入的金額不對(duì)
發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào),于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,填寫利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí),提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致,財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù),但是申報(bào)的一季度所得稅,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),問題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上,但三季度和四季度對(duì)不上,其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用(研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下,管理費(fèi)用都能對(duì)上,所以問題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況)。 這種情況該怎么辦才好,問題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤(rùn)表,我是要在管理費(fèi)用那里,增加一些,直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致(負(fù)數(shù)狀態(tài))嗎
發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào),于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,填寫利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí),提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致,財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù),但是申報(bào)的一季度所得稅,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),問題1:這個(gè)是不是只能是報(bào)所得稅時(shí)管理費(fèi)用那里多算了,因?yàn)槲铱吹剿枚惓杀臼杖牒拓?cái)務(wù)軟件里的的一致。還發(fā)現(xiàn)稅局里二季度財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅報(bào)表能對(duì)上財(cái)務(wù)軟件里的數(shù)據(jù),但三季度和四季度這三者對(duì)不上,其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用(研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下,管理費(fèi)用都能對(duì)上)問題②我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度利潤(rùn)表,是要在管理費(fèi)用那里,增加數(shù)額,直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致嗎
23年1季度稅局沒報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度利潤(rùn)表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。這種情況,問題①23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更正嗎,問題②可以不更正在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整嗎,那30自始至終沒付出去,沒法票,調(diào)整需要怎么寫分錄呀
年薪200萬,要交多少個(gè)稅?
公司車輛置換怎么做賬,還是置換時(shí)補(bǔ)了5000元
預(yù)付賬款是掛供應(yīng)商往來還是客戶往來?
老師好!我是邊民互市貿(mào)易合作社會(huì)計(jì),我們合作社與越南公司(供應(yīng)商)簽訂合同購(gòu)買堅(jiān)果,堅(jiān)果過境清關(guān)后賣給中國(guó)落地加工工廠,請(qǐng)教我們?cè)诓少?gòu)過程中和賣給加工廠怎么做會(huì)計(jì)分錄?我們以什么收入作為主營(yíng)收入比較合理?
建筑行業(yè)卡那個(gè)稅負(fù)率么我們公司沒有卡過。按照進(jìn)項(xiàng)差額去交稅 這個(gè)沒事吧
剛接手住房公積金,沒有交接,我需要做什么?需要注意什么?
老師,電商預(yù)付接平臺(tái)推廣費(fèi),發(fā)票到了后要走報(bào)銷流程沖賬嗎?
2024年,匯算清繳企業(yè)所得稅調(diào)增,繳納所得稅,小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,怎么做分錄
電子商業(yè)承兌匯票需要提示付款嗎
老師,新公司成立,5月底發(fā)生了3筆銀行流水,財(cái)務(wù)軟件啟用時(shí)間是6月,那這三筆流水可以記到六月份嗎,不錄六月份期初余額可以嗎?