員工工資部分:按員工所屬部門(mén),計(jì)入 “管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 工資” 。 傭金部分:計(jì)入 “管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)” 。 賬務(wù)處理:收到發(fā)票,借對(duì)應(yīng)費(fèi)用科目(工資、服務(wù)費(fèi)),貸預(yù)付賬款 / 應(yīng)付賬款 ,注意發(fā)票抵扣及個(gè)稅約定(一般勞務(wù)派遣公司處理) 。
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是做維保的,成本就只有員工工資,員工工資是由勞務(wù)派遣公司代發(fā)的,勞務(wù)派遣公司開(kāi)給我們的發(fā)票是勞務(wù)派遣費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么做賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開(kāi)具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來(lái)入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來(lái)負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們是和勞務(wù)派遣公司簽的勞動(dòng)合同在A公司上班,工資是勞務(wù)派遣公司發(fā)的,A公司付款給勞務(wù)派遣的工資的時(shí)候該怎么備注這筆款項(xiàng)?A公司收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)的發(fā)票稅收編碼是什么?怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的差額征稅專(zhuān)票,稅額6元,票面總金額3萬(wàn),這種賬務(wù)處理怎么做?
我們公司是一般納稅人,通過(guò)勞務(wù)派遣公司招人并將工資薪金轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司然后再由勞務(wù)派遣公司發(fā)放給員工,這樣可以讓勞務(wù)公司給我們開(kāi)具除了服務(wù)費(fèi)還包括工資的金額專(zhuān)票給我們嗎?
老師申報(bào)增值稅比對(duì)異常強(qiáng)制性進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,因?yàn)槭且慧缃痤~。是不是借:做營(yíng)業(yè)外支出,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增稅
老師,河南省的,想考中級(jí),以前有從業(yè)資格證,還需要繼續(xù)教育嗎
海路運(yùn)輸可以寫(xiě)水路運(yùn)輸嗎
我們公司是小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售自己公司的土地,需要繳納什么稅,稅率多少,有稅收優(yōu)惠政策嗎
車(chē)輛計(jì)提折舊借制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊。資產(chǎn)負(fù)債表在產(chǎn)品存貨有余額。什么問(wèn)題?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下結(jié)算憑證無(wú)效和不予受理有什么區(qū)別啊, 書(shū)上:未使用按中國(guó)人民銀行統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù),票據(jù)無(wú)效;未使用中國(guó)人民銀行統(tǒng)一規(guī)定格式的結(jié)算憑證,銀行不予受理。 判斷題:未使用中國(guó)人民銀行統(tǒng)一規(guī)定格式的結(jié)算憑證,結(jié)算憑證無(wú)效。這是對(duì)還是錯(cuò)啊
企業(yè)的個(gè)人所得稅完憑證在那里下載?
資產(chǎn)負(fù)債表日,以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失,減記的金額應(yīng)當(dāng)予以恢復(fù)。這么說(shuō)對(duì)嗎 應(yīng)該不對(duì)吧?不全面。
開(kāi)具發(fā)票,有個(gè)15元的銷(xiāo)售折扣,如何開(kāi)出-15元,我點(diǎn)添加折扣,這里是暗的,無(wú)法開(kāi)
老師稅收優(yōu)惠的六稅兩費(fèi)減免額在做賬時(shí)直接按照已經(jīng)減免后繳納的金額做賬嗎?還是先按全額分二步做?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
這兩個(gè)部分 都能全額抵扣企業(yè)所得稅吧?我那個(gè)意思 不是像業(yè)務(wù)招待費(fèi)一樣不是完全能抵扣,需要調(diào)增?
同學(xué)你好嗯 這個(gè)不能抵扣 要全額調(diào)增
老師,我收到的這張發(fā)票,記入了這兩個(gè)科目 “管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 工資” “管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)” 我完全不能抵扣企業(yè)所得稅?要全額調(diào)增?是這個(gè)意思嗎?
同學(xué)你好 福利費(fèi)和招待費(fèi)要按比例調(diào)增 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,得全部轉(zhuǎn)出
不,我不是這個(gè)意思,我是說(shuō)福利費(fèi)和招待費(fèi)企業(yè)所得稅得調(diào)增,就好比招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生額的60%和收入的0.005 取小,抵扣企業(yè)所得稅,對(duì)吧?
對(duì)的 是這樣調(diào)增的
那么我想問(wèn) 我收到的這張發(fā)票,記入了這兩個(gè)科目 “管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 工資” “管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)” 我完全不能抵扣企業(yè)所得稅?要全額調(diào)增?是這個(gè)意思嗎? 企業(yè)所得稅
同學(xué)你好 不是呀 正常的費(fèi)用可以全額稅前扣除
“管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 工資” “管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)” 這兩個(gè)我是可以 企業(yè)所得稅 ,全額稅前扣除,不用調(diào)增吧?
嗯 在這兩個(gè)可以全額扣除
就是勞務(wù)派遣公司開(kāi)回來(lái)的發(fā)票,員工工資的那一部分可以 不記成 管理費(fèi)用-工資。可以記成 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
那 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 企業(yè)所得稅可以全部扣除嗎?還是不能全部扣除?和業(yè)務(wù)招待費(fèi)一樣實(shí)際發(fā)生額的60%,收入的0.005,取???
同學(xué)你好 這個(gè)可以的