同學(xué),你好 計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
請問老師銀行存款交印花稅怎么做賬,還有計(jì)提印花稅會計(jì)分錄怎么做?
銀行交印花稅的會計(jì)分錄
交納的印花稅應(yīng)計(jì)入“稅金及附加”。 會計(jì)分錄為: 借:稅金及附加 貸:銀行存款 不用先計(jì)提嗎
老師,公司繳納的印花稅分錄是:計(jì)提:借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅,繳納:借:應(yīng)交費(fèi)用—印花稅,貸:銀行存款,這個分錄正確嗎?
印花稅沒計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
請問有沒有老師遇到這種情況,轉(zhuǎn)股,說固定資產(chǎn)股權(quán)超過總資產(chǎn)20%,他還要結(jié)合24年12月的報(bào)表和25年5月的報(bào)表來看,就算是5月沒超過,12月超過了也不行嗎?
想應(yīng)聘成本會計(jì)職位。有沒哪位老師的職位 是 成本會計(jì),且對制造行業(yè)(例如 五金加工)的成本核算非常有經(jīng)驗(yàn)??想有償?shù)恼堃晃焕蠋煄氯腴T。
沒想明白個問題,我公司是銷售方(商貿(mào)公司),上個月我公司給別的公司開的發(fā)票,今天開了紅字發(fā)票,收貨方也已經(jīng)確認(rèn)了,也就是我公司的紅字發(fā)票開成功了。那意思是不是我公司的庫存商品又增加了,我可以把這個增加的庫存商品再直接開給別的公司?
老師,您好,我公司卡在小微利潤總額的臨近點(diǎn),現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們,要求我們舉證,有個投資收益,我填了兩個表,現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳的時(shí)間,可以更正申報(bào)嗎
沒想明白個問題,我公司是銷售方(商貿(mào)公司),上個月我公司給別的公司開的發(fā)票,今天開了紅字發(fā)票,收貨方也已經(jīng)確認(rèn)了,也就是我公司的紅字發(fā)票開成功了。那意思是不是我公司的庫存商品又增加了,我可以把這個增加的庫存商品再直接開給別的公司?
@董孝彬老師你好,有問題請教,請別的老師不用回應(yīng),謝謝!
家權(quán),你說的“今年沖暫估就是要計(jì)入未分配利潤,但是,因?yàn)槟莻€是虛假暫估,需要更正去年的報(bào)表,做匯算,不是在匯算申報(bào)表納稅調(diào)整”需要更正去年12月的報(bào)表?還是哪月的報(bào)表
農(nóng)產(chǎn)品的青菜初加工包括哪種?
老師,咨詢一個問題,2024年補(bǔ)交的2023年的消費(fèi)稅,但附加稅多申報(bào)了,下個月申報(bào),我要怎么進(jìn)行抵扣
老師,公司建行U盾,老板想在手機(jī)上操作轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)業(yè)務(wù),要下載什么app,以及操作流程咋樣的啊