附加稅多申報了,可更正申報,申請退稅
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報表附表(四)加計抵減,需要補稅,怎么做賬務處理呀?我當時在2023年4月一起用加計抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當時是4月份增值稅申報表已經(jīng)申報過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務處理呢?
老師新年好,就是2024年1月15個稅忘記申報12月份工資薪金了,會不會有什么問題,剛查詢了一下2023年1月也沒有申報12月份的,會不會罰款有記錄呀
老師,我2023年一筆印花稅1000元報錯了,多申報了,然后2024年3月給我退回來了,我現(xiàn)在做2023年的匯算清繳,要調(diào)增2023年的利潤,這個要怎么調(diào)整啊?我的印花稅是一年一報,因為不多。
老師請問一下,我個人專項附加扣除2024年我已經(jīng)申報,但是我又做廢了,在申報個稅的時候就是出現(xiàn)了,以下人員填寫累計專項附加扣除,但是采集的專項附加扣除信息未報送成功,只是報送后才能成功
老師好 咨詢一下增值稅申報報表 附表二中2022年度4月有進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù) s局讓我補交2021年度的稅款 我把留抵稅也做到2022年4月以前了 現(xiàn)在更正申報附表二中第13行數(shù)據(jù)怎么更正了
老師,個人所得稅24年12月計提多了,匯算清繳忘記調(diào)出來,現(xiàn)在怎么處理
借:長期待攤費用 貸:銀行 借:管理費用等-租賃費 貸:長期待攤費用 這種的每個月的怎么做
稅務申報要注意哪些方面,明天面試稅務申報的,可以分所得稅和增值稅來詳細講講不
其他應付款股東科目余額轉(zhuǎn)實收資本,要怎么做賬
每天庫存現(xiàn)金限額支出,是不是就不能集中員工費用報銷
建筑公司承包了空調(diào)這個項目,向其他的公司 購買空調(diào),但是包含安裝費一起,但是銷售方只肯開空調(diào)材料銷售發(fā)票,那一部分人工費怎么辦?他說他們開不了人工費發(fā)票
在哪個網(wǎng),可以查看企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
老師,我普通股資本成本比債券資產(chǎn)成本高,那為什么債券的風險比股權的風險更大?
公司2018年成立,公示系統(tǒng)認繳出資時間是50年(公司章程未明確出資時間),我們公司的最后實繳是那一年
甲公司注冊資本50萬,股東是乙公司,乙公司實繳10萬。 借: 銀行存款10萬,貸:實收資本-乙公司10萬。 股東乙公司轉(zhuǎn)讓全部股權0元給自然人小明。 1. 甲公司怎么做賬務處理? 2. 小明接受股權一年后,公司累計盈利100萬,小明可以分紅90萬嗎?
不能下次申報時抵扣嗎?2024年申報的,不能更正了吧
附加稅 無法下次申報時抵扣