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應(yīng)付賬款有余額我應(yīng)該怎么平賬

2025-06-23 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-23 13:30

同學(xué),你好 用以前年度損益調(diào)整科目,來平

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快賬用戶1799 追問 2025-06-23 13:31

那要是對方把發(fā)票開我了,我應(yīng)該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-06-23 13:32

同學(xué),你好 本年的話 借:費用 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶1799 追問 2025-06-23 13:33

那要是跨年怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-06-23 13:34

同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款

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同學(xué),你好 用以前年度損益調(diào)整科目,來平
2025-06-23
你好,不需要支付嗎,借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
2020-12-21
你好,賬上不需要做調(diào)整的,你編制報表的時候重分類一下就可以的。應(yīng)收賬款在貸方明細余額的,把它放到預(yù)收賬款里面。
2022-10-15
您好!這個你可以借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款
2022-05-10
一、直接看你們的應(yīng)付賬款明細賬
2021-04-20
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