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(小規(guī)模納稅人)銷售產(chǎn)品取得收入 ,(不含稅)收入計主營業(yè)務(wù)收入,稅費計應(yīng)交增值稅,等到季度末增值稅申報,如果按照稅收政策享受減免,不需要交增值稅,那原來應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)回,這筆錢是不是計入其他業(yè)務(wù)收入?本來要交的稅,不用交了,可以算做是企業(yè)的額外收入嗎

2023-11-12 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-12 13:25

同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2023-11-12
是的,。 減免的增值稅 需要交企業(yè)所得稅
2021-08-24
對的對的分錄就是這么做。
2021-08-23
你好,不用,填寫主營業(yè)務(wù)收入就行
2021-07-10
應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,這個科目不對,是借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅,分錄沒有問題
2021-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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