借其他應(yīng)付款貸銀行存款正常做帳就行,沒有發(fā)票的那部分需要調(diào)整
老師,,之前老板有墊付工資費(fèi)用,有個(gè)付給個(gè)人的報(bào)銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸:銀行存款,,但是其他應(yīng)收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應(yīng)付款法人 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎?把賬做平嗎
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目提前完工了,實(shí)際竣工金額也比合同金額小。當(dāng)時(shí)項(xiàng)目上有幾個(gè)工人是自己去稅務(wù)代開的發(fā)票,付款只付了一部分,還有尾款結(jié)果完工的時(shí)候項(xiàng)目部私下付款了。沒有走公司賬戶,現(xiàn)在這幾個(gè)人還有應(yīng)付賬款掛在賬上,但是實(shí)際這個(gè)錢已經(jīng)私下付給他們了,這個(gè)應(yīng)付賬款怎么沖賬啊
從代賬公司拿回的賬,其他應(yīng)付款(法人)掛了有80萬,之前賬務(wù)上的支出費(fèi)用都記在這個(gè)科目下……那這個(gè)怎么沖銷啊……其實(shí)都付過了,還有應(yīng)付賬款也掛了很多,怎么處理?
以前的貨款是支付給個(gè)人的,但是掛賬掛成了其他應(yīng)收,發(fā)票一直沒有了,現(xiàn)在其他應(yīng)收余額怎么處理?
老師,之前公司是代賬做的,其他應(yīng)付款下面掛賬70幾萬,法人下面20幾萬,其他下面50幾萬,這個(gè)要怎么調(diào)賬,實(shí)際也沒有發(fā)生的,估計(jì)是之前銀行存款沒有,都從這個(gè)下面的走的賬吧
小企業(yè)會(huì)計(jì),企業(yè)年末未計(jì)提過盈余公積,本年利潤年末時(shí)轉(zhuǎn)到利潤分配/未分配利潤,如果需要分紅,怎么處理
審計(jì)要抽取憑證的復(fù)印件,可以把憑證拆開進(jìn)行復(fù)印后再裝訂嗎
老師,企業(yè)名下的房產(chǎn)現(xiàn)在不用了,需要交房產(chǎn)稅嗎
在考試是會(huì)計(jì)科目中間有-還有--,這考試要求嚴(yán)格嗎
老師,公司買了一塊地,什么都沒有建設(shè),是計(jì)入無形資產(chǎn)嗎?需要攤銷嗎?
老師,公司跟員工申報(bào)工資怎么操作?
老師好,6月8號\\辭職的員工,6月份的社保不用給她交了,月底工資怎樣給她算呢,只算8天的工資呢,這8天的社保也要補(bǔ)給她嗎
老師,你看下表格,到底改如何算
我公司是代理記賬公司,給對方公司開具發(fā)票名稱是什么
有一個(gè)人轉(zhuǎn)款給我公司9120.35元,里面包含了社??罟炯觽€(gè)人部分一共1620.35(公司1150.47 個(gè)人469.88) 需要我們給他交社保的同時(shí)剩余的錢相當(dāng)于發(fā)了工資,也就是我們給他發(fā)工資7500, 這種情況下如何做賬?