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老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
2020年的發(fā)票,21年5月收到怎么辦吖?每個月計提14166.67 20年9月到21年2月的發(fā)票85000 開在一張發(fā)票里面的。這個分錄整體要怎么調整才好啊 以前計提是借管理費用房租14166.67 貸其他應付款房租 銀行付款是借其他應付款房租 貸銀行存款。怎么做才好啊
1月老板提前付了1月和2月的租管費,我可以先計入預付賬款,再按月做入管理費用,但是如果老板3月4月房租都沒交,等5月再一起交,我應該怎么做分錄呢?借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款? 然后等交了錢,再借:其他應付款 貸銀行存款?
老師你好,我們是一家銷售螃蟹的公司,4月中旬租了一個場地,準備裝修做蟹池,4月份就可以計提房租,那么這個房租的分錄怎么寫呢?因為房租是個人的,不給我們開發(fā)票,不時付款的時候 借:其他應付款--預付房租 貸:銀行存款,現在計提怎么做分錄
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分錄借:預付賬款*公司 貸:銀行存款 每個月計提房租費用分錄:借管理費用,貸預付賬款*公司 請問等收到發(fā)票后分錄怎么做?
老師,第1項的稅,我每月申報的時候咋沒有看到過?這個在哪里申報?有操作步驟嗎?
印花稅的賬務處理:我們公司稅務局核定是按次申報的,那我到了月底計算一下計提,借:稅金及附加,貸:應交稅費—應交印花稅,等次月15日繳納的時候寫,借:應交稅費—應交印花稅,貸:銀行存款,這樣做的賬,是不是正確的,老師?
個人以無形資產出資的時候,是不是要涉及個人所得稅,相當于先賣后投?
請問,增值稅繳納后更正申報后不交了,可以轉到下一個年度抵嗎
老師,一般納稅人本月開具證明普票,沒有開具專票,那么需要取得進項專票嗎?還是取得普票進項就行
我是旅游業(yè),游客投訴后的賠款,做什么科目?
老師,更正23匯算報表,申請退稅,需要更正財務報表嗎,我們是小企業(yè)
老師,開不出來發(fā)票怎么辦
貿易公司運費計入經營成本吧!
我剛咨詢了代辦財務方面的事情,財務提出了一個問題:在新的公司法下,以無形資產出資的股東在后期的股權變更和盈利方面會面臨高達20%以上的稅,公司良好情況下,這是一筆沒有必要巨額支出。即使公司注銷或減資,無形資產方都繳稅。 這是什么意思?無形資產出資,后期股東變更或者盈利,這不是本來就20%的個稅嗎?如果是合理的平價變更,也不涉及20%個稅吧
您好,一個往來單位用一個科目 沖銷前 5 個月計提: 借:其他應付款 8333.35 借:管理費用 — 地租 -8333.35 支付全年房租 借:其他應付款 8333.35 借:其他應付款 11666.65 貸:銀行存款 20000.00 6-12 月每月攤銷: 借:管理費用 — 地租 1666.67 貸:其他應付款 1666.67