同學(xué),你好 情況[一R]一般納稅人生產(chǎn)銷售農(nóng)機(jī),增值稅9% 情況[二R]一般納稅人批發(fā)零售銷售農(nóng)機(jī),增值稅免征 (申報(bào)享受,無(wú)需備案[星R]) 根據(jù)《關(guān)于若干農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料免征增值稅政策的通知》( 財(cái) 稅 [2001]113號(hào))規(guī)定:批發(fā)、零售的農(nóng)機(jī),免征增值稅 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局《增值稅部分貨物征稅范圍注釋》、(國(guó)稅發(fā)〔1993〕151號(hào))規(guī)定十六、農(nóng)機(jī)是指用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)(包括林業(yè)、牧業(yè)、副業(yè)、漁業(yè))的各種機(jī)器和機(jī)械化和半機(jī)械化農(nóng)具,以及小農(nóng)具 情況[三R]一般納稅人對(duì)外出租農(nóng)機(jī),增值稅13%
①一般納稅人企業(yè)自開收購(gòu)發(fā)票,開具收購(gòu)發(fā)票注明農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者姓名,身份證號(hào)碼以外,還需要在發(fā)票上顯示哪些信息?需要備注嗎? ②農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者ABCDE五人商議,簽訂委托銷售委托收款協(xié)議:委托E雇車去賣農(nóng)產(chǎn)品,并統(tǒng)一由E收款,分別按ABCDE單獨(dú)開具糧食收購(gòu)發(fā)票,再由E扣除車費(fèi)及相應(yīng)辛苦費(fèi)后把款項(xiàng)付給ABCD.這種情況下一般納稅人企業(yè)以A、B、C、D、E名字分別開具的5份收購(gòu)票,是否可以正常抵扣?
農(nóng)民合作社,一般納稅人,現(xiàn)在的企業(yè)所得稅有沒有減免優(yōu)惠政策呢?是購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品直接進(jìn)行銷售。另外,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,是需要做種植成本嗎?例如種植人工,農(nóng)藥化肥的購(gòu)買。如果是銷售合作社社員的自種產(chǎn)品,成本是不是就是社員找稅局開的票?家庭農(nóng)村能不能成為社員?可不可以給合作社開票?開的票適用于現(xiàn)在的免稅政策的嗎?
請(qǐng)問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(對(duì)方公司也是收購(gòu)的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對(duì)方開普票給我們,我們?cè)黉N售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對(duì)方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師 我們是一般納稅人,有以下經(jīng)營(yíng)范圍可以開小米,花生的免稅的專票嗎?一般項(xiàng)目:食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);園藝產(chǎn)品種植;農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)(僅限不再分裝的包裝種子);農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工,食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);供應(yīng)鏈管理服務(wù);農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買、使用;;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;農(nóng)副食品加工專用設(shè)備銷售;肥料銷售;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:糧食收購(gòu);食品經(jīng)營(yíng)(銷售預(yù)包裝食品);餐飲服務(wù);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售
一般納稅人練習(xí)題③某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù);(1)外購(gòu)原材料,取得普通發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額50000元,原材料已人庫(kù);另支付給運(yùn)輸企業(yè)稅運(yùn)輸費(fèi)用3052元,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。(2)從一般納稅人外外購(gòu)農(nóng)機(jī)零配件,取得的增信稅專用發(fā)票上注明價(jià)140000元。本月生產(chǎn)領(lǐng)用價(jià)90000元的農(nóng)機(jī)零配件;另支付給運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)含稅運(yùn)輸費(fèi)用4142元,取得開具的增值稅專發(fā)票。(3)企業(yè)為修建職工合學(xué)領(lǐng)用8月份外購(gòu)的鋼材一批,成本70000元(其中含運(yùn)輸費(fèi)用2790元)。鋼材入時(shí)已按規(guī)定抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅。(4)銷售自機(jī)機(jī)批得不含稅銷售額430000元,另收取該批農(nóng)機(jī)的包裝費(fèi)11990元。(5)銷售外購(gòu)的農(nóng)機(jī)零配件一批,取得含稅銷售額35030元。(6)提供農(nóng)機(jī)維修業(yè)務(wù)。開具的發(fā)票上注明不含稅金額32000元。(7)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)自用過8年的小轎車,取得含種收入100000元。(其他相關(guān)資料:企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣;納稅人銷售自己使用過的固定資,未放棄減稅)要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)該企業(yè)當(dāng)月增值稅
老師,你好!我是小白,請(qǐng)問6月份要開銷售折讓,可不可用3月份勾選的藍(lán)字發(fā)票開折讓
老師,住宿發(fā)票年后報(bào)賬可以嗎
你好老師,進(jìn)銷存軟件,是錄入采購(gòu)和銷售嗎,然后結(jié)轉(zhuǎn)方法是制定好的嗎
老師,第1項(xiàng)的稅,我每月申報(bào)的時(shí)候咋沒有看到過?這個(gè)在哪里申報(bào)?有操作步驟嗎?
印花稅的賬務(wù)處理:我們公司稅務(wù)局核定是按次申報(bào)的,那我到了月底計(jì)算一下計(jì)提,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,等次月15日繳納的時(shí)候?qū)?,?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款,這樣做的賬,是不是正確的,老師?
個(gè)人以無(wú)形資產(chǎn)出資的時(shí)候,是不是要涉及個(gè)人所得稅,相當(dāng)于先賣后投?
請(qǐng)問,增值稅繳納后更正申報(bào)后不交了,可以轉(zhuǎn)到下一個(gè)年度抵嗎
老師,一般納稅人本月開具證明普票,沒有開具專票,那么需要取得進(jìn)項(xiàng)專票嗎?還是取得普票進(jìn)項(xiàng)就行
我是旅游業(yè),游客投訴后的賠款,做什么科目?
老師,更正23匯算報(bào)表,申請(qǐng)退稅,需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,我們是小企業(yè)